借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),正常做你的收入。
老師您好,我有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),就是我公司開(kāi)給一個(gè)公司一張2萬(wàn)的發(fā)票,我們收他七個(gè)點(diǎn)錢(qián),他們對(duì)公匯款后,我們扣下點(diǎn)錢(qián),把其他的錢(qián)款再返給他,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)從開(kāi)始到結(jié)束,怎么做分錄
老師您好我們是餐飲公司,想問(wèn)一我們幫公司開(kāi)發(fā)票,實(shí)際客戶未消費(fèi),把款項(xiàng)退回給客戶了,這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做啊
老師您好,我們公司是餐飲公司,然后老板的朋友來(lái)開(kāi)了一張發(fā)票,實(shí)際他未消費(fèi),于是我們把錢(qián)私下退給他了,也就是幫他虛開(kāi)了一張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
您好,老師,別的公司轉(zhuǎn)到我們公司一筆錢(qián),然后我公司又直接私戶轉(zhuǎn)給他們了,也沒(méi)開(kāi)票,就是幫忙他們走一筆賬,現(xiàn)在能怎么調(diào)整一下賬務(wù)嗎,往來(lái)一直在賬上
老師想問(wèn)一下,前幾天老板讓我簽了個(gè)合同和授權(quán)開(kāi)票委托書(shū),當(dāng)時(shí)不知道是什么就簽了?;丶腋杏X(jué)不對(duì)勁就問(wèn)了朋友,說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票,然后第二天和老板確認(rèn)確實(shí)是要給他朋友幫忙開(kāi)票,我讓他和他朋友說(shuō)作廢那個(gè)合同和取消委托,他說(shuō)和他朋友說(shuō)過(guò)了,發(fā)票也還沒(méi)開(kāi)出來(lái)。我發(fā)了個(gè)合同作廢和取消授權(quán)的說(shuō)明給他,這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)萬(wàn)一他無(wú)視我的說(shuō)明再去用我的信息開(kāi)票,那我會(huì)不會(huì)有責(zé)任。
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒(méi)有錄完,沒(méi)有結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開(kāi)始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒(méi)有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
單位租賃庫(kù)房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開(kāi)了4萬(wàn)元發(fā)票,二季度少開(kāi)4萬(wàn)元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說(shuō)可能付過(guò)了,對(duì)方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過(guò)現(xiàn)金,還是通過(guò)其他應(yīng)付款款法人,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開(kāi)始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒(méi)有提及;D選項(xiàng)題目也沒(méi)有說(shuō)目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問(wèn)題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無(wú)盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營(yíng)收入 稅,現(xiàn)在問(wèn) 小規(guī)模季度超過(guò)\'30萬(wàn) 增值稅要交8000多,沒(méi)盈利 怎么交,這8000問(wèn)上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬(wàn)元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買(mǎi)賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問(wèn)題了,能幫忙操作一下嗎
老師,您好,我是想問(wèn)退他錢(qián)的那筆分錄該怎么做
私下退給他試用,你外賬的收入來(lái)自退的嗎?
您好老師,內(nèi)賬這筆退款給他該怎么做分錄
外賬就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊,內(nèi)賬是不是沖減掉,這樣就是比較真實(shí)的營(yíng)業(yè)收入了
借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 退回去,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。