你好,用以前年度損益調(diào)整記賬
我們是一家物業(yè)公司,20年度收取一筆廣告費,當(dāng)時已按其他業(yè)務(wù)收入以入賬,21年廣告解除,廣告費退給廣告商,我財務(wù)這邊怎么記賬?
想問下有家廣告公司在2020年給我們公司打廣告,廣告費用60萬元,當(dāng)時已經(jīng)做賬了,廣告費用攤銷了,也做了實收資本。 現(xiàn)在這家公司要退股,那我們公司是用貨折算退給廣告公司,最終會計分錄是:借:實收資本 60萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入60萬元,會計分錄是這樣嗎,就是視同銷售,本來退股要用錢退的,現(xiàn)在是用貨抵扣
請問一下老師,我們搞了一個活動,其他企業(yè)在我們活動上和宣傳冊上,放他們的廣告宣傳,我們收取了他們的廣告費,我們是開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票的,沒有開廣告發(fā)票的權(quán)限的,我給他們開現(xiàn)代服務(wù)費-宣傳廣告費可以嗎,還有這個廣告費12月收到的,但是發(fā)票對方老板說1月在開,那我這筆12月怎么做賬啊
公司主要做小程序.app,然后廣告積分變現(xiàn)的業(yè)務(wù)。開票一直開的是信息技術(shù)服務(wù)費,和支付寶合作推廣電動車保險,我開給他們是廣告服務(wù)費,讓其他公司幫忙推廣。收到的票是廣告服務(wù)費,我們做賬是計入成本,沒有計入費用。所以匯算清繳,廣告費限額那邊也沒有填。然后專管員老師說,他那邊提示風(fēng)險,說我廣告限額那邊沒填。要填嘛,
老師你好 我們是集團公司,在年底的時候進行了企業(yè)分立把屬于子公司的業(yè)務(wù)和賬分到了子公司,現(xiàn)在就是我們有一筆廣告費收入要在年底做收入,當(dāng)時的決定是把這筆廣告費收入放在集團做收入,并且集團也已做收入并掛應(yīng)收賬款,現(xiàn)在子公司要求把這筆收入的應(yīng)收賬款放到子公司,后期他們收取是不是合理
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
老師,你好,能說一下具體的科目嗎?
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款
老師,我們當(dāng)時收取廣告費是計入其他業(yè)務(wù)收入的 現(xiàn)在是要沖以前的其他業(yè)務(wù)收入 分錄是不是這樣子寫:借其他業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(紅字)貸以前年度損益調(diào)整
然后我們是退錢的
你好,用以前年度損益調(diào)整代替其他業(yè)務(wù)收入
老師 我還是不太明白
退的那筆錢該怎么入賬 20年度的收入該怎么沖掉?
你好,你再理解一下
老師,你在具體的寫一下分錄可以嗎?
你好,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款