同學(xué)您好,這是屬于固定資產(chǎn)的是嗎
老師,建筑公司一般納稅人,收到人工費(fèi),材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)發(fā)票,分錄怎么寫?謝謝
老師,建筑企業(yè)收到這張發(fā)票,請(qǐng)問要怎么寫分錄?謝謝!
老師,請(qǐng)問建筑業(yè)收到個(gè)人手機(jī)代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,未付款,怎么寫分錄,謝謝
老師:我們收到一張發(fā)票,內(nèi)容是“建筑服務(wù)*裝修費(fèi)”,可以入賬嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,建筑企業(yè)收到預(yù)收款是不是要開具發(fā)票?謝謝
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
老師,是的,請(qǐng)問要怎么寫分錄?怎么攤銷?
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款 這是屬于電子設(shè)備是吧
是的,電子設(shè)備也是這樣子做賬吧?攤銷又是怎么攤呢?
同學(xué)您好, 按照三年計(jì)提折舊 借 工程施工 貸 累計(jì)折舊
我們這個(gè)項(xiàng)目簽的合同是二年的,這筆款能不能直接放到工程施工 合同成本 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)里面,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本?
同學(xué)您好, 您這個(gè)只用于這個(gè)項(xiàng)目,這項(xiàng)目結(jié)束了就不能用于其它項(xiàng)目了。是嗎
是的,就是這樣的。
那您也是可以這樣做的