同學(xué)您好,這是屬于固定資產(chǎn)的是嗎
老師,建筑公司一般納稅人,收到人工費(fèi),材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師,建筑企業(yè)收到這張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么寫(xiě)分錄?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)收到個(gè)人手機(jī)代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,未付款,怎么寫(xiě)分錄,謝謝
老師:我們收到一張發(fā)票,內(nèi)容是“建筑服務(wù)*裝修費(fèi)”,可以入賬嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,建筑企業(yè)收到預(yù)收款是不是要開(kāi)具發(fā)票?謝謝
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,是的,請(qǐng)問(wèn)要怎么寫(xiě)分錄?怎么攤銷(xiāo)?
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款 這是屬于電子設(shè)備是吧
是的,電子設(shè)備也是這樣子做賬吧?攤銷(xiāo)又是怎么攤呢?
同學(xué)您好, 按照三年計(jì)提折舊 借 工程施工 貸 累計(jì)折舊
我們這個(gè)項(xiàng)目簽的合同是二年的,這筆款能不能直接放到工程施工 合同成本 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)里面,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本?
同學(xué)您好, 您這個(gè)只用于這個(gè)項(xiàng)目,這項(xiàng)目結(jié)束了就不能用于其它項(xiàng)目了。是嗎
是的,就是這樣的。
那您也是可以這樣做的