同學(xué)你好!多計(jì)提的部分 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ? ? ?貸:稅金及附加 而且現(xiàn)在? 印花稅? ? ?不需要計(jì)提的哦
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請(qǐng)老師寫出分錄謝謝您
請(qǐng)問,我9月計(jì)提附加稅的時(shí)候,城建稅多計(jì)提了115.05元,教育費(fèi)附加多計(jì)提了69.03元,地方教育費(fèi)附加多計(jì)掉了46.02元。這個(gè)在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計(jì)提的和實(shí)際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費(fèi)余額不對(duì)
#問題#請(qǐng)問上年底我多計(jì)提印花稅了,小規(guī)模有50%優(yōu)惠,實(shí)際交少這,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢,金額很小10元
請(qǐng)問去年工資多計(jì)提了6萬,年底的的利潤(rùn)是負(fù)466.47,匯算清繳時(shí)做了調(diào)整,彌補(bǔ)完以前年度虧損7757.97元后交了2588、78元的稅和5.18元滯納金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?是小規(guī)模
老師好,請(qǐng)假扣工資200,這個(gè)分錄怎么寫,扣的錢記入什么科目
我們是外貿(mào)公司,收到小規(guī)模來的3個(gè)點(diǎn)稅率的專用發(fā)票,可以退稅嗎
老師你好,我接的外邊的賬,沒有銀行存款,那我這個(gè)銀行存款余額,是不是的做一次分錄啊
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍可以開建筑服務(wù)*樁基工程 發(fā)票嗎
員工保險(xiǎn)計(jì)入福利費(fèi)還是啥,團(tuán)體商業(yè)保險(xiǎn)
老師,公司開的一般戶辦的經(jīng)營(yíng)貸,是不是借:銀行存款-某某一般戶 貸:短期借款 /長(zhǎng)期借款 然后還款借:短期/長(zhǎng)期 貸:其他應(yīng)付款-法人 /銀行存款 付利息就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-法人
公司只有法人一個(gè)工資0申報(bào),匯算清繳報(bào)不過去填多少合適?
老師你好,賓館礦泉水放在客房供客人喝,這個(gè)如果放在銷售費(fèi)用,明細(xì)科目怎么寫
老師,起訴打官司 違約金 和利息 這部分做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎,需要開票嗎,開票了也不能稅前扣除吧
出口什么時(shí)候確認(rèn)收入
12月底我把費(fèi)用都計(jì)提了,平時(shí)印花稅不計(jì)提
這個(gè)印花稅? ? 實(shí)際繳納時(shí)? ? 直接入稅金及附加/銀行存款 和其他城建稅什么的? 要應(yīng)交稅費(fèi)過度? 是不同的
好的,謝謝老師提醒
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝