你好,你們是核定征收不扣除之前預(yù)繳稅款嗎?
老師:我們公司請(qǐng)問異地預(yù)繳建筑項(xiàng)目稅金,除了增值稅及附加稅,個(gè)人工資薪酬和印花稅,那么企業(yè)所得稅需要預(yù)繳,還是根據(jù)公司所在城市決定,另外我們公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,那對(duì)方總包公司是不是能遞減。
老師請(qǐng)問,我建筑公司異地預(yù)繳所得稅后,稅局說核定征收不克扣除預(yù)繳所得稅,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅是借方余額了,需要調(diào)整嗎?
老師你好,我們是建筑公司是需要到外地預(yù)繳稅款,其中預(yù)繳個(gè)人所得稅,做賬后應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人秘得稅在借方,要怎么弄
請(qǐng)問老師,我公司在異地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,那我做憑證的時(shí)候,就直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。就行了嗎?還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?就是做:借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅
你好,老師,我們是建筑企業(yè),有預(yù)繳企業(yè)所得稅,每次預(yù)繳借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,當(dāng)年報(bào)所得稅匯算清繳,也沒計(jì)提所得稅,也沒任何分錄,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得貸方負(fù)數(shù)余額,從21年到22年都有利潤(rùn),要交所得稅,現(xiàn)在跨年了,怎么把應(yīng)交所得稅貸方負(fù)數(shù)沖平
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
是這樣的
稅局說交了就只能交了
那你做到營(yíng)業(yè)外支出處理