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Q

老師,電子稅局開外經(jīng)證的步驟有嗎?謝謝

2021-01-22 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-22 19:49

電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 19:57

老師,我去年一個項目開了外經(jīng)證當(dāng)時沒有開完所以沒有核銷,今年再開的話開完了一塊核銷可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 19:57

你好,已經(jīng)多長時間啦?

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 19:58

去年7月份開的外經(jīng)證

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齊紅老師 解答 2021-01-22 19:58

都過期了吧,這個是180天的

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 19:58

但是這個項目還有工程款沒開,說下一次開的時候開了外經(jīng)證一塊核銷

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齊紅老師 解答 2021-01-22 19:59

誰告訴你們的 應(yīng)該申請延期

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 19:59

項目還沒有開完

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齊紅老師 解答 2021-01-22 20:00

應(yīng)該申請延期 建議你最好問下,項目所在地的稅務(wù)局。

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 20:00

申請延期是外經(jīng)證申請延期吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 20:00

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 20:01

外經(jīng)證是延期了,第一次預(yù)繳的外經(jīng)證沒有核銷,這樣有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 20:02

第一次和這一次的有什么關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 20:02

是一個項目里面的嗎?

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 20:04

一個項目,第一次預(yù)交外經(jīng)證是2020年7月1日,外經(jīng)證到期日是2020年12.30日,當(dāng)時開了外經(jīng)證沒有核銷,因為今年這個項目還要開外經(jīng)證,又聯(lián)系公司把外經(jīng)證的日期延期到2021.12.30日

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齊紅老師 解答 2021-01-22 20:07

不是一個項目地之前的項目完工了嗎?如果完工了,你可以核銷的。

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 20:09

我說的是一個項目,這個項目沒有完工還沒給業(yè)主開完票呢,第二次開票不還需要開外經(jīng)證嗎,到時候一起核銷這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-22 20:10

你好,不需要重復(fù)開的

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快賬用戶5378 追問 2021-01-22 20:11

第一次撥款預(yù)繳的第一次的稅金,項目還有第二次撥款,撥多少不是先預(yù)繳稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 20:15

你如果是按照他撥款的來預(yù)交收到,第二次也得繳納。

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2023-06-14
登錄開票軟件,點擊“系統(tǒng)設(shè)置/基本編碼設(shè)置/自定義貨物與勞務(wù)編碼”菜單項,彈出“商品編碼”窗口; 2、在“商品編碼”窗口中,可以對商品編碼數(shù)據(jù)進(jìn)行新增、編輯、刪除、查詢、等一系列編輯操作。 點擊“新增商品”按鈕,在彈出的“新增商品”窗口,錄入名稱、簡碼、編碼、稅收編碼、規(guī)格型號、單位、單價等信息(按實際情況選擇填寫,無則不填),點擊“立即提交”按鈕。 3、添加完商品后,找到已添加的商品名稱,點擊“賦碼”按鈕,為商品添加稅收編碼;輸入商品關(guān)鍵字,點擊“搜索”按鈕,選擇列表下方符合需求的稅收分類編碼,點擊確定,賦碼完成 第五步:點擊發(fā)票-選擇增值稅電子發(fā)票 第六步:填好開票人信息,貨品名稱,注意修改好收款人與復(fù)核人員,開具好上傳保存即可
2022-11-28
你好,河北稅務(wù)的可以參考下
2021-04-27
第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入.這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣. 1、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號,關(guān)聯(lián)號為10位 2)稅種:V 增值稅,C 消費稅 3)申報批次:當(dāng)月申報的次數(shù) 4)進(jìn)貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼 5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼 6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期 7)商品代碼:商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致 8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規(guī)則.消費稅才錄入此項,否則不需錄入. 2、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號:同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致 2)申報批次:申報的次數(shù) 3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼,若對應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號碼 4)報關(guān)單號碼:出口報關(guān)單右上角號碼(9位)+0+項號(2位),同一張報關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報關(guān)單上的出口日期 6)美元離岸價:報關(guān)單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入 7)核銷單號:出口報關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的號碼 8)商品代碼:報關(guān)單上的商品編號 9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核 進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件 進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件 第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 第四步:預(yù)申報 數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報數(shù)據(jù),輸入本次申報最大的 聯(lián)號,或輸入10個9,點擊確定.預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報. 第五步、正式申報 1、預(yù)審反饋處理-〉確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù) 2、打印退稅進(jìn)貨、申報明細(xì)表 3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,核對各項數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存,退出 4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤,選擇本地申報,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成
2022-08-19
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