你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價。 專根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)屬定,對于已驗收入庫的購進商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應當在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預計或平均成本率、等)暫估入賬。 會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。
暫估做多了,怎么沖銷,暫估的庫存商品怎么沖銷
老師,暫估多了,庫存是平的,如果把暫估沖了,庫存就少了怎么讓暫估沖了庫存又是平的呢?
暫估庫存商品跨年沖銷怎么做賬?
沖銷暫估庫存商品怎么做賬,當年和跨年度做賬有什么不一樣的嗎? 暫估A產品,沒有A產品了,用B產品沖
沖銷暫估庫存商品,暫估A產品,沒有A產品了,用B產品沖并且B產品也收到了發(fā)票;分錄要怎么做呢?
請問老師,去年報表多計入了管理費用50萬,賬上沒有這個50萬費用,沒有費用票。今年要做調整,匯算清繳時把這50萬費用減掉,如何減呢?
請問如何做年中預算調整
你好老師,我想問一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費。不是委托方給受托方開發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級報考信息采集怎么調寫?沒有從事會計工作
請問電子稅務局里非稅收入通用申報中石廠的水土保持補償費是怎么計算繳納
請問石廠的水土保持補償費是怎么計算繳納
公司實繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
但是現(xiàn)在沖銷,借庫存(原本是0,現(xiàn)在是負數(shù)),貸暫估(已沖銷完成)是什么情況,應該怎么修改
原本是0,現(xiàn)在是負數(shù)),這個是少暫估,補充暫估的分錄就平了,
庫存商品已經結轉成本,怎么沖銷
你好,借庫存商品,貸以前年度損益調整,
小企業(yè)沒有以前年度,怎么調整
你好,直接計入利潤分配--未分配利潤科目
不能再紅沖成本了嗎?
你好,是紅沖現(xiàn)在的成本,不能了,
做的是12月的賬,當年的也不能了嗎
你好,是12月的賬,當年的可以沖減的,
我做的紅沖借成本,貸庫存商品,但是成本又為負數(shù)了,應該怎么做呢
你好,發(fā)票來的時候,要重新做分錄,借庫存商品,貸應付賬款,
已經有的發(fā)票已做,剩余無發(fā)票的已經結轉成本,但現(xiàn)在想沖調,就是做多了庫存,想消
原來暫估做多了庫存。沖銷掉,借庫存商品,貸主營業(yè)務成本,
老師,本年沖成本做到以前年度好還是就當年紅沖,哪個更合適,不容易被查?
你好,本年沖減要到本年
這個又不是作假的,不怕查