你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價。 專根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)屬定,對于已驗收入庫的購進商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當(dāng)月或者近期同類商品的購進成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場價格、售價*預(yù)計或平均成本率、等)暫估入賬。 會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。
暫估做多了,怎么沖銷,暫估的庫存商品怎么沖銷
老師,暫估多了,庫存是平的,如果把暫估沖了,庫存就少了怎么讓暫估沖了庫存又是平的呢?
暫估庫存商品跨年沖銷怎么做賬?
沖銷暫估庫存商品怎么做賬,當(dāng)年和跨年度做賬有什么不一樣的嗎? 暫估A產(chǎn)品,沒有A產(chǎn)品了,用B產(chǎn)品沖
沖銷暫估庫存商品,暫估A產(chǎn)品,沒有A產(chǎn)品了,用B產(chǎn)品沖并且B產(chǎn)品也收到了發(fā)票;分錄要怎么做呢?
怎么知道是否虛構(gòu)購銷合同虛開增值稅發(fā)票
稅費種認定里面有印花稅,營業(yè)賬簿的。那我房屋租賃合同也要交印花稅嗎?
你好,我們合同上有單獨列出內(nèi)陸運費這一項,成交方式是FOB,怎么報關(guān)
老師您好,老板的親戚在我辦公室,我是有點排斥,因為她不是財務(wù)部的,只是個年齡大的阿姨在負責(zé)質(zhì)檢,根本沒有話題聊,被她看出來排斥,說我不隨和,老師,等下她到老板那里搬弄是非,告狀怎么辦?
將自產(chǎn)或外購貨物贈送他人如何做分錄
金色學(xué)堂中老年鋼琴中級用的是哪一本教材?
購買車間員工食堂飯卡,計什么科目
怎么知道真假工商注冊
老師,咨詢下(公司是小規(guī)模納稅人)客戶通過掃收款碼支付的貨款,然后客戶又退款了,這種掃碼支付的貨款,如何原路退款給客戶呢,(比如客戶是微信支付就能原路退還到微信上,比如客戶通過微信掃描但是微信上沒有錢,用微信綁定的銀行卡支付的款,如何原路退還到客戶銀行卡上呢)另外客戶前期掃收款碼支付了貨款,然后后期客戶有退款了。這種分錄怎么做呢
外購貨物用于集體福利: 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費。和計提對應(yīng)已借貸相平 個稅:又并入工資代扣代繳個稅 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費。 兩次借方會引起借貸不平嗎? 兩次借方會引起借貸不平
但是現(xiàn)在沖銷,借庫存(原本是0,現(xiàn)在是負數(shù)),貸暫估(已沖銷完成)是什么情況,應(yīng)該怎么修改
原本是0,現(xiàn)在是負數(shù)),這個是少暫估,補充暫估的分錄就平了,
庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么沖銷
你好,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,
小企業(yè)沒有以前年度,怎么調(diào)整
你好,直接計入利潤分配--未分配利潤科目
不能再紅沖成本了嗎?
你好,是紅沖現(xiàn)在的成本,不能了,
做的是12月的賬,當(dāng)年的也不能了嗎
你好,是12月的賬,當(dāng)年的可以沖減的,
我做的紅沖借成本,貸庫存商品,但是成本又為負數(shù)了,應(yīng)該怎么做呢
你好,發(fā)票來的時候,要重新做分錄,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,
已經(jīng)有的發(fā)票已做,剩余無發(fā)票的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但現(xiàn)在想沖調(diào),就是做多了庫存,想消
原來暫估做多了庫存。沖銷掉,借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,
老師,本年沖成本做到以前年度好還是就當(dāng)年紅沖,哪個更合適,不容易被查?
你好,本年沖減要到本年
這個又不是作假的,不怕查