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暫估做多了,怎么沖銷,暫估的庫存商品怎么沖銷

2021-01-17 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-17 17:39

你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價。   專根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)屬定,對于已驗收入庫的購進商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應當在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預計或平均成本率、等)暫估入賬。   會計分錄為:   借:庫存商品   貸:應付賬款--暫估款   必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 17:42

但是現(xiàn)在沖銷,借庫存(原本是0,現(xiàn)在是負數(shù)),貸暫估(已沖銷完成)是什么情況,應該怎么修改

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:45

原本是0,現(xiàn)在是負數(shù)),這個是少暫估,補充暫估的分錄就平了,

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 17:56

庫存商品已經結轉成本,怎么沖銷

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:58

你好,借庫存商品,貸以前年度損益調整,

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 17:59

小企業(yè)沒有以前年度,怎么調整

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:59

你好,直接計入利潤分配--未分配利潤科目

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 18:00

不能再紅沖成本了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:01

你好,是紅沖現(xiàn)在的成本,不能了,

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 18:01

做的是12月的賬,當年的也不能了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:02

你好,是12月的賬,當年的可以沖減的,

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 18:03

我做的紅沖借成本,貸庫存商品,但是成本又為負數(shù)了,應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:05

你好,發(fā)票來的時候,要重新做分錄,借庫存商品,貸應付賬款,

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 18:06

已經有的發(fā)票已做,剩余無發(fā)票的已經結轉成本,但現(xiàn)在想沖調,就是做多了庫存,想消

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:17

原來暫估做多了庫存。沖銷掉,借庫存商品,貸主營業(yè)務成本,

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快賬用戶5439 追問 2021-01-17 18:52

老師,本年沖成本做到以前年度好還是就當年紅沖,哪個更合適,不容易被查?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:16

你好,本年沖減要到本年

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:17

這個又不是作假的,不怕查

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你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價。   專根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)屬定,對于已驗收入庫的購進商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應當在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預計或平均成本率、等)暫估入賬。   會計分錄為:   借:庫存商品   貸:應付賬款--暫估款   必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。
2021-01-17
您好,您暫估商品的話,是不是一開始 借庫存商品 貸應付賬款-暫估, 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品呢?
2022-03-24
你好? ?發(fā)票來了與你實際暫估的金額一致嗎? 你這個 貨款還沒有支付嗎??
2021-06-04
你好,沒有發(fā)票回來,不知道確切的金額,不需要沖平。
2021-01-07
你好 暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 登記庫存臺賬的貸方
2020-08-27
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