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請問小規(guī)模旅游業(yè)差額征稅2020年12月增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額怎么算?請專業(yè)老師詳細(xì)回答,非常感謝

2021-01-17 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-17 16:52

你好,同學(xué)。 你這是按收入-扣除項,差額作為銷售額計算處理的。

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快賬用戶3983 追問 2021-01-17 17:49

老師,扣除項有哪些呢?可否詳細(xì)說明呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:58

扣除項,比如你的酒店 住宿、門票、保險 、機(jī)票等。

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快賬用戶3983 追問 2021-01-17 18:10

哦,我們開票的時候有的開成了差額征稅有的開成了全額征稅,有的稅率百分之一,有的稅率為0,這怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:28

開成了全額就不可差額計稅,這優(yōu)惠你就享受不了的。

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快賬用戶3983 追問 2021-01-17 18:31

我們是小規(guī)模旅游業(yè),屬于生活服務(wù),第四季度營業(yè)額為160萬,那2020年疫情政策下,是不是可以享受免交政策??梢詫?60萬全部填列到增值稅申報表的其他免稅額里嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:34

如果你 是生活服務(wù),可享受免稅,可這樣處理的

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快賬用戶3983 追問 2021-01-17 18:36

旅游服務(wù)是屬于生活服務(wù)吧?確實(shí)是有這個優(yōu)惠政策的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:38

是的,是有這優(yōu)惠的,你可百度查到這政策的

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快賬用戶3983 追問 2021-01-17 18:49

那如果我們需要把沒有差額征稅開票的都紅沖,需要怎么操作呀,10到12月的票,現(xiàn)在還可以紅沖嗎?然后再重新開具?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:57

就是開紅字申請,然后根據(jù)紅字申請,開負(fù)數(shù),重新開差額發(fā)票, 就是把之前的沖掉,重新開一張

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快賬用戶3983 追問 2021-01-17 18:59

紅沖完重新開具之后再報稅,是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:00

是的,就是這個意思的

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快賬用戶3983 追問 2021-01-17 19:12

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:16

不客氣,祝你工作愉快。

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