你好,可以這么做的。
老師,我想交一千多元的稅,現(xiàn)在多暫估點(diǎn)成本,匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交,可以嗎?
老師我問(wèn)下,成本發(fā)票暫估多了,第四季度利潤(rùn)表出現(xiàn)成本負(fù)數(shù),我少?zèng)_點(diǎn)暫估,等到匯算清繳時(shí)再調(diào)增可以嗎?
老師好,企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí),我能不能多暫估成本,這樣不交稅款,哪怕到匯算清繳成本回不來(lái),在沖可以嗎 萬(wàn)一預(yù)交多了,后期成本多了,那不是匯算清繳就要退稅了
老師企業(yè)所得第四季度不想交太多的稅,準(zhǔn)備匯算的時(shí)候在多交一些,我在12月份做的暫估成本,然后交了一部分所得稅,在年度匯算的時(shí)候我能反結(jié)賬把之前做的暫估刪除掉,然后在重新結(jié)賬,交納年度的匯算稅款嗎
沒(méi)收到發(fā)票暫估入庫(kù)的成本,一定要匯算清繳的時(shí)候交稅嗎?可以提前交稅嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問(wèn)下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價(jià)格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開(kāi)票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì),這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報(bào)?。?/p>
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
老師,年末,好象得計(jì)提完所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬吧,然后還干什么呢
老師,這報(bào)表看著合理嗎?
計(jì)提所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再結(jié)轉(zhuǎn)你的本年利潤(rùn)。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣寫分錄吧
老師,整完了,本年利潤(rùn)分錄咋寫呀?太感謝了
你的損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配 虧損分錄不變金額是負(fù)數(shù)
老師,都結(jié)轉(zhuǎn)了,用凈利潤(rùn)的金額
借本年利潤(rùn)24670.80 貸利潤(rùn)分配