你好,你公司有材料出售就可以
老師想問下公司是建筑服類型,公司向外購材料,一般情況下提供材料及安裝服務(wù),現(xiàn)有個(gè)工程對方只購公司的材料不須提供服務(wù),能這樣?開票也能開建筑發(fā)票嗎?
老師好,我司是裝飾公司,也兼營建材。對方開過來建筑服務(wù)*玻璃隔斷發(fā)票,6個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我司能夠開材料發(fā)票出去嗎?
老師,我們是建筑裝飾公司,也賣材料。供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開過來1個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票。含稅金額10萬,這筆材料進(jìn)庫存了。我司是一般納稅人,之后怎么開發(fā)票呢?我們的稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn)
我公司是裝修公司,讓裝飾材料店給開成本發(fā)票,本來是應(yīng)該開裝修材料款,對方給開成建筑服務(wù)*工程款,可以吧
我公司是裝修公司,讓裝飾材料店給開成本發(fā)票,本來是應(yīng)該開裝修材料款,對方給開成建筑服務(wù)*工程款,可以吧
客房要求多開票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問題但是個(gè)稅申報(bào)沒有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個(gè)點(diǎn)的購置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請問“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個(gè)體工商戶的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎
我司開出來是13個(gè)點(diǎn)
銷售材料是13%沒錯(cuò)啊
我司接的項(xiàng)目基本都是屬于分包項(xiàng)目。舉個(gè)例子。我司是屬于項(xiàng)目乙方的總包單位。提供給乙方材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票。我的理解是我司負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工,采購材料,材料商也給我司開發(fā)票。我司再開票給乙方。這樣合規(guī)嗎?
這個(gè)流程沒有什么問題。
我司當(dāng)時(shí)核定了2個(gè)稅點(diǎn),13%和9%。所以能接受對方的建筑服務(wù)類發(fā)票對吧?
是的,可以接受建筑服務(wù)類的。
好的。謝謝
不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!