同學(xué),你好 說明你申報(bào)數(shù)和開票數(shù)不一致
老師,我們稅盤匯總上報(bào)成功,為什么報(bào)稅的時(shí)候,顯示對比未通過,而且也看不到我們開票的金額總數(shù)?
老師,稅盤的上報(bào)匯總成功,為什么報(bào)稅時(shí),識別不到?稅盤清卡也顯示增值稅未申報(bào)或者未對比?這個(gè)怎么處理?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
申報(bào)增值稅的時(shí)候,我用了一張稅控盤的發(fā)票進(jìn)行抵稅,然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表,那里也填好了數(shù)據(jù),所得出的金額與我自己計(jì)算的金額是一樣的,但是在我點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候,顯示對比不通過,然后不通過的問題就在于,我用了那張稅控盤發(fā)票進(jìn)行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對比不通過?
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請問,這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師您好,請問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開發(fā)費(fèi);研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費(fèi),分別記什么科目呢
個(gè)體戶是公司嗎? 公司就是以注冊資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
好的 謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!