你好 你每次都顯示幾行,你可以咨詢你用軟件的售后,他們比誰(shuí)都懂
老師,銷售發(fā)票生成記賬憑證,為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,里面只有一行?其他的要手工錄入,是那里設(shè)置不對(duì)了?如圖示
老師,那個(gè)企業(yè)所得稅是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費(fèi)用以后所得再交稅對(duì)嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費(fèi)用沒(méi)有辦法減去?是我沒(méi)有做對(duì)賬嗎?謝謝
老師,那個(gè)企業(yè)所得稅是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費(fèi)用以后所得再交稅對(duì)嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費(fèi)用沒(méi)有辦法減去?是我沒(méi)有做對(duì)賬嗎?謝謝
老師晚上好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:公司以設(shè)計(jì)為主,那么收別人的設(shè)計(jì)費(fèi)收入,是不是記入到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”?如果是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那設(shè)計(jì)人員工工資是記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?公司會(huì)計(jì)是這樣做的,理由是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就要有與之匹配的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但我總感覺(jué)怪怪的,工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費(fèi)用-工資”,“銷售費(fèi)用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎?
老師,你好,我們是運(yùn)輸公司,收到輪胎發(fā)票,輪胎作為成本 記賬時(shí)直接借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 我想問(wèn)一下 在記賬憑證和發(fā)票中間 要加什么其他單據(jù)嗎,入庫(kù)單?還是什么其他的 還是直接放發(fā)票就行了
老師你好,像這種一打完款就開(kāi)發(fā)票的賬這么做沒(méi)問(wèn)題吧
老師您好!請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)原值因?yàn)楫?dāng)時(shí)驗(yàn)收的問(wèn)題,導(dǎo)致現(xiàn)在原值金額有變化,折舊已經(jīng)計(jì)提了四個(gè)月,業(yè)務(wù)都是今年發(fā)生的,可以把原值和已提折舊沖紅重新入賬,計(jì)提折舊嗎?還是必須按準(zhǔn)則做,只調(diào)整固定資產(chǎn)原值,已提折舊不做調(diào)整,余值重新計(jì)算月折舊額?謝謝!
#個(gè)體戶開(kāi)普票,需要做賬嗎?
個(gè)人所得稅之前申報(bào)的23.12和24年1-3月申報(bào)過(guò)的個(gè)人申訴,我們需要給對(duì)方更改申報(bào),不申報(bào)這個(gè)人,這樣的話這個(gè)人的公司和社保個(gè)人部分和公司部分都需要匯算清繳納稅調(diào)整嗎?
老師,我司一般納稅人,有借給分公司100萬(wàn)上的款,利息收入要開(kāi)票,開(kāi)多少個(gè)點(diǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)和銷售硬件的印花稅稅率多少?
老師,增值稅和附加稅需要計(jì)提嗎
老師,發(fā)票額度是含稅金額還是不含稅金額?
老師老板名下2個(gè)貿(mào)易公司,請(qǐng)問(wèn)老板,出納,會(huì)計(jì)可以兼職在2個(gè)公司發(fā)工資嗎?
流轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?