你好,這個在班級群問班主任,因為答疑老師沒有看課程的權(quán)限
實操課程里面一般納稅人賬稅處理匯編中自己練習(xí)做賬在哪里?
你好,我想問下A105050職工薪酬這個表里面實際發(fā)生額和想賬載金額有什么區(qū)別?一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳里面的具體數(shù)據(jù)怎么填列的課程在會計學(xué)堂里面有講解不?
老師,您好,我現(xiàn)在剛剛接手一家那種承包項目工程的公司,之前公司自己沒有財務(wù)沒有賬套,他涉及一般納稅人和小規(guī)模納稅人,一部分賬是代理公司在做,另一部分是一個親戚在做,我現(xiàn)在去應(yīng)該從哪里著手呢?
取得上海增值稅普通發(fā)票一張,服務(wù)名稱 代訂住宿費(fèi),請問怎么賬務(wù)處理合適?這筆是普通發(fā)票應(yīng)該是不能抵扣的,不存在進(jìn)項吧?昨天在學(xué)堂里學(xué)習(xí)工業(yè)企業(yè)的實操,有一筆類似的業(yè)務(wù),發(fā)票也是普票,但是不知道為什么學(xué)堂實操課里面做了進(jìn)項抵扣?
老師,現(xiàn)在的實操課程憑證都是你們排好的,讓做哪張就做哪張,可在實際工作中,一般納稅人的進(jìn)項,自己是怎么選擇勾選的呢?就是依據(jù)什么選擇進(jìn)項票?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
額額,是之前的直播課程,我現(xiàn)在看的錄播,之前的那個直播群都不在了
那首頁右下角找在線客服給你查查你該進(jìn)哪個實操群