您好 ,可以這樣操作的,
老師,電費可以做暫估嗎?因為之前電費是房東一直繳納的,一直和我們沒有結算。如果后面發(fā)票回來我們就沖之前暫估的是嗎?
老師,我現(xiàn)在有這個一個問題,因為我們廠房的房東是自然人,以前一直代開不了水電費發(fā)票給我們,我們就一直都沒有入賬。但是后來我經手了之后,我現(xiàn)在重新把水電費對公支付給房東,這樣有問題嗎?
老師,我們因為加工廠一直沒給我們開票,暫估了好多委托加工物資,都是2022年的,現(xiàn)在已經2023年了,發(fā)票還沒收到,需要把之前暫估的沖回來嗎?或者說最晚什么時候得沖回來呢
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調增20,請問,賬務如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,我在22.12月有一筆暫估成本,然后在5.31之前回來發(fā)票了,我就直接沖減當期的主營業(yè)務成本和應付賬款暫估就行對吧,如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做:借利潤分配負數(shù)貸應付賬款暫估?
謝謝老師
你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?