你好,載有旅客身份信息的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)都可以抵扣,比如汽車(chē)票,按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅抵扣,火車(chē)票、機(jī)票按照9%抵扣。
老師,我想問(wèn)下,現(xiàn)在不是那種交通票可以抵扣,計(jì)算抵扣,能具體說(shuō)說(shuō)是哪種嗎。怎么計(jì)算啊
老師,我想問(wèn)下,交通費(fèi)計(jì)算抵扣,餐飲費(fèi)抵扣60%.是不是都是匯算清繳的時(shí)候做,當(dāng)期的話(huà),就把專(zhuān)票抵扣了,普票正常進(jìn)費(fèi)用就可以啊
老師,這兩種通行費(fèi)發(fā)票有啥區(qū)別?是不是都可以計(jì)算抵扣,怎么抵扣和申報(bào)麻煩老師具體說(shuō)一下
老師,這種過(guò)路費(fèi),說(shuō)是可以抵扣,是怎么抵扣?。∵€有就是我現(xiàn)在看到這個(gè)發(fā)票分錄是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用—市內(nèi)交通費(fèi),貸,其他應(yīng)付款—王
老師,企業(yè)從個(gè)體工商戶(hù)那里購(gòu)進(jìn)的香菇免稅農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票能計(jì)算抵扣增值稅嗎?個(gè)體戶(hù)他說(shuō)是在外地承包的土地種植香菇然后在銷(xiāo)售的。能計(jì)算抵扣嗎
但是當(dāng)時(shí)入賬的是廠(chǎng)房租賃
老師,請(qǐng)你幫我算一下,在一個(gè)新公司干了一個(gè)月十天,試用期5000元,第一個(gè)月沒(méi)有簽訂合同,如果公司要辭退,應(yīng)該給補(bǔ)償金吧,具體應(yīng)該怎么算
老師,第5題和第7題選哪個(gè)。幫忙解析一下
旅游管理-景區(qū)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、規(guī)劃開(kāi)發(fā)。 文化創(chuàng)意-遺產(chǎn)保護(hù)。 營(yíng)銷(xiāo)推廣-新媒體、品牌打造。 生態(tài)旅游-可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境管理。 體驗(yàn)設(shè)計(jì)-沉浸式活動(dòng)、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)化。 智慧旅游-數(shù)字化、大數(shù)據(jù)。 這些課程在哪里能找到?我怎么沒(méi)有看到咱們哪里有
老師,端午發(fā)的福利費(fèi)(轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)金)如果也要扣個(gè)稅的話(huà),那做賬是做就不能做福利費(fèi)吧?福利費(fèi)不是只能扣除工資14%嗎?若是超了那這筆福利費(fèi)豈不是扣了兩次稅?
老師,其他應(yīng)收款只能對(duì)應(yīng)客戶(hù),其他應(yīng)付只能對(duì)應(yīng)供應(yīng)商是嗎
有一張小規(guī)模賣(mài)給我們酒精,開(kāi)專(zhuān)票3%,但現(xiàn)在賣(mài)文件柜開(kāi)過(guò)來(lái)1% 這樣合規(guī)嗎
老師我在登錄電子稅務(wù)局要開(kāi)發(fā)票時(shí),我一點(diǎn)顯示沒(méi)有權(quán)限是怎么回事,以前能用啊,這次電腦做完系統(tǒng)就不可以了
老師你好,我能否在自然人扣繳端軟件里面,對(duì)2024年的工資薪金進(jìn)行更正申報(bào)呢?
老師,星空云企業(yè)版利潤(rùn)表如何把這多位小數(shù)保留2位小數(shù)
這種用來(lái)充餐飲費(fèi)的客運(yùn)票是不是不行呢
發(fā)票本身沒(méi)問(wèn)題,替票的事情要看公司自己規(guī)定。
就是發(fā)票本身是可以按照百分之三抵扣是嗎
嗯,是要那種有個(gè)人身份證和姓名的車(chē)票,按照金額/(1%2B3%)*3%