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公司給對方公司開增值稅專用發(fā)票,對方公司已經(jīng)認(rèn)證,但公司發(fā)現(xiàn)開票內(nèi)容錯(cuò)了,就給作廢了同時(shí)當(dāng)月也把對的增值稅發(fā)票開出來了,現(xiàn)在公司跟對方公司怎么處理這事?

2020-11-06 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 13:41

同學(xué)你好 沖紅了分錄就可以了,然后重新開發(fā)票,按照新發(fā)票的內(nèi)容來做

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快賬用戶8242 追問 2020-11-06 13:42

對方公司怎么處理

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快賬用戶8242 追問 2020-11-06 13:43

當(dāng)月的時(shí)候就把對的增值稅專用發(fā)票開出來了

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齊紅老師 解答 2020-11-06 13:48

他們也是紅沖的哦

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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