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2019年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬(wàn)元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬(wàn)元,這里企業(yè)所得稅的應(yīng)稅收入應(yīng)該是多少?

2020-11-02 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-02 14:43

你好,企業(yè)所得稅的應(yīng)稅收入應(yīng)該是是2000

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快賬用戶4349 追問 2020-11-02 14:47

捐贈(zèng)收入和轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入不計(jì)入應(yīng)稅收入嗎?不是說除另有規(guī)定外,均應(yīng)一次性計(jì)入確認(rèn)收入的年度計(jì)算繳納企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:49

你好,你說的,是計(jì)算限額比例的收入,還是計(jì)稅的收入?

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快賬用戶4349 追問 2020-11-02 14:54

就是說,如果是計(jì)算廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話2000就是基數(shù),但是如果是應(yīng)稅收入的話,就是2000+100+20對(duì)嗎?因?yàn)榫栀?zèng)收入是營(yíng)業(yè)外收入,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)是資產(chǎn)處置損益也是營(yíng)業(yè)外收入,如果這道題問的是應(yīng)納稅所得額的話,是不是就是2000+100+20-可扣除的廣宣費(fèi)等?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:56

是的,你說的很對(duì),計(jì)算廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話2000就是基數(shù),但是如果是應(yīng)稅收入的話,就是2000 %2B100 %2B20

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快賬用戶4349 追問 2020-11-02 15:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-02 15:24

不客氣,祝你工作順利

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