同學(xué),您好,這個(gè)可以的。
我沖銷憑證,原錯(cuò)誤的是借:管理費(fèi)用5080貸銀行存款5080.沖銷時(shí)可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用-5080借銀行存款5080
不是說本年如果有差錯(cuò)的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費(fèi)用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費(fèi)用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 管理費(fèi)用-部門A 200
老師!稅局扣社保費(fèi),已經(jīng)從銀行扣費(fèi)。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 稅局退回錯(cuò)扣社保費(fèi) 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 這樣做分錄可以嗎?
紅沖原憑證,借管理費(fèi)用一5000,貸銀行存款一5000然后借,庫存商品5000貸,銀行存款5000正確嗎?
老師,去年有個(gè)憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,要把去年這個(gè)憑證沖銷,應(yīng)該怎么寫分錄才能沖銷啊
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過來做事,對(duì)方開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過來,請(qǐng)問是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報(bào)多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測(cè)水經(jīng)過我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)檢測(cè)費(fèi)用,該計(jì)入什么科目
老師,你好!我想問下咱們有建筑業(yè)對(duì)工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測(cè)試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤(rùn),是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?