你好 全年不超過12萬不用匯算的??
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個為什么是預付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務與會計,2023年通過了涉稅服務實務,2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關業(yè)務如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元,從其他網(wǎng)絡平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡銷售房產(chǎn)業(yè)務,當月應收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計算甲企業(yè)當月符合稅法扣除條件的增值稅進項稅額為1100萬元。其他相關資料:上述業(yè)務涉及票據(jù)均已申報抵扣
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
條件:兩處所得均為5000/月,合計所得10000,一年 勞務報酬個稅預扣繳稅額=5000*12*20%=12000 應納稅所得額=5000*12+5000*0.8-60000=48000 個稅金額=48000*10%-2520=2280 個稅合計=12000+2280=14280
個稅要交多少錢呀?我好像算錯了
你好 工資薪金累計預扣法?(累計收入-免稅收入-累計扣除費用-累計?專項扣除-累計?附加扣除)*稅率-速算扣除數(shù)-累計已預交的個稅 勞務報酬月預繳個稅: ?收入不超過4000元扣800 超過4000元扣20% 扣除后的余額為應稅納所得額找稅率? 應納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)? 不超過12萬交的稅可以申請 退稅?