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企業(yè)留抵留抵退稅,退回金額如何做賬?

2020-10-25 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-25 21:41

同學(xué)您好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交職責(zé)(進(jìn)項(xiàng)稅額或者應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-25 21:41

同學(xué)您好, 在收到退還增值稅期末留抵稅額時 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶8258 追問 2020-10-25 21:43

如何申報這部分稅款?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 22:04

企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報時應(yīng)填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動計算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報表主表;

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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