你好,開了銷售服務(wù)發(fā)票,這個(gè)通常就是單位從事銷售服務(wù)人員的工資,不需要發(fā)票入賬啊 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
這個(gè)不是本公司人員是找的別人干活的呢
你好,那需要?jiǎng)e人提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才是的 借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款等科目 沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
老師假如是自己公司人員,就是直接把工資最近勞務(wù)成本是么?這樣的話工資還用計(jì)提么
你好,假如是自己公司人員,計(jì)提計(jì)入勞務(wù)成本,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 自己公司人員的工資需要計(jì)提的?
老師這個(gè)平日的工資計(jì)提和計(jì)入勞務(wù)成本的有啥區(qū)別啊
還有上面所講的,現(xiàn)在成本票還沒到,現(xiàn)在是先寫個(gè)大概數(shù)目是么?等成本發(fā)到了如果比結(jié)轉(zhuǎn)的多或者少又怎么處理呢?
你好,只是借方的科目不同。 一個(gè)是勞務(wù)成本,一個(gè)可能是生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目?
還有上面所講的,現(xiàn)在成本票還沒到,現(xiàn)在是先寫個(gè)大概數(shù)目是么?等成本發(fā)到了如果比結(jié)轉(zhuǎn)的多或者少又怎么處理呢?
你好,先寫暫估入賬數(shù)據(jù)。取得發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄。 發(fā)票多了就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,少了就沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
謝謝老師,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄和現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄一樣么
你好,是的,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄和現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是一樣的。
如果現(xiàn)在不需要交企業(yè)所得稅,成本發(fā)票還沒來,也可以先不暫估成本么
你好,如果成本確實(shí)發(fā)生了,只是沒有取得發(fā)票,可以暫估的?