你好,是的,是這樣的?
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因?yàn)槭裁?/p>
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,公司通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷(xiāo)商品一批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶(hù)破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷(xiāo)貨款500萬(wàn)元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬(wàn)元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,個(gè)人去代開(kāi)房租發(fā)票,個(gè)稅繳納是怎么計(jì)算的呀
老師,麻煩問(wèn)下,公司實(shí)繳出資款,什么時(shí)候可以用。當(dāng)天打入基本戶(hù),可以發(fā)工資用嗎?
反向開(kāi)票的臺(tái)賬是放什么金額,是支付給個(gè)人的金額還是反向開(kāi)票金額
老師 公司給員工購(gòu)買(mǎi)意外險(xiǎn) 當(dāng)時(shí)計(jì)入工程施工 后來(lái)發(fā)生了事故 公司沒(méi)有墊付醫(yī)藥費(fèi) 公司收到了保險(xiǎn)公司的理賠 怎么處理啊 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 還是沖減當(dāng)時(shí)的工程施工啊 但是工程施工科目沒(méi)有余額了
請(qǐng)問(wèn)下有沒(méi)有合肥這邊的老師咨詢(xún)下,個(gè)體工商戶(hù)在線申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的問(wèn)題。老板要申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)零售個(gè)體工商戶(hù),里面后面有個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是系統(tǒng)有勾選的還是自己填?
6月份有出口報(bào)關(guān)單,沒(méi)開(kāi)發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎?
老師,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)科目,必須是先有貸方,才能走借方嗎?還是我可以先借方,再貸方?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在的數(shù)電發(fā)票開(kāi)出去后,我怎么樣知道,這張票,對(duì)方有沒(méi)有用了?
老師,那個(gè)“以前年度虧損數(shù)”在匯算報(bào)表里哪地方能體現(xiàn)出來(lái)呢?
你好,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表可以體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)?
好的老師,老師我看到表A106000這個(gè)表第12行可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)為0,就證明以前年度沒(méi)有虧損額吧?
你好,是的,是這樣的?