你好! 是的,你的理解很對

被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項稅款
他收取的管理費沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時扣除了我們的增值稅稅金。那這個進(jìn)項稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報率怎么算
老師,個人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進(jìn)設(shè)備免費給客戶試用2個月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進(jìn)來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費用能抵扣嗎?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝