您好 月初申報增值稅至少勾選進項稅額 不是28號之前將進項稅額修改
1.2018年7月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(01)01日,簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金2000.00元,以備日常開支之需。(02)05日,從北京艾美服飾有限公司購進女士連衣裙2000.00套,單價100.00元/套;男士西裝3000.00套,單價180.00元/套,單到貨到款未付。(03)08日,網(wǎng)上申報繳納上月稅費,繳納稅費合計7,054.12元。(04)12日,繳納上月社保、住房公積金。(05)15日,發(fā)放上月工資。(06)18日,北京天藍國際有限公司采購女士連衣裙3000.00套,單價280.00元/套;男士西裝4200.00套,單價350.00元/套,款項網(wǎng)銀收取。(07)19日,結轉當期銷售產(chǎn)品成本。(08)月末企業(yè)按平均年限法計提固定資產(chǎn)折舊。(09)月末計提當月職工薪酬。(10)結轉當月應交增值稅。(11)計提當月稅金及附加。(12)期末結轉損益。制作丁字賬怎樣制作
1.2018年7月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(01)01日,簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金2000.00元,以備日常開支之需。(02)05日,從北京艾美服飾有限公司購進女士連衣裙2000.00套,單價100.00元/套;男士西裝3000.00套,單價180.00元/套,單到貨到款未付。(03)08日,網(wǎng)上申報繳納上月稅費,繳納稅費合計7,054.12元。(04)12日,繳納上月社保、住房公積金。(05)15日,發(fā)放上月工資。(06)18日,北京天藍國際有限公司采購女士連衣裙3000.00套,單價280.00元/套;男士西裝4200.00套,單價350.00元/套,款項網(wǎng)銀收取。(07)19日,結轉當期銷售產(chǎn)品成本。(08)月末企業(yè)按平均年限法計提固定資產(chǎn)折舊。(09)月末計提當月職工薪酬。(10)結轉當月應交增值稅。(11)計提當月稅金及附加。(12)期末結轉損益。怎樣制作分錄
1.2018年7月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(01)01日,簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金2000.00元,以備日常開支之需。(02)05日,從北京艾美服飾有限公司購進女士連衣裙2000.00套,單價100.00元/套;男士西裝3000.00套,單價180.00元/套,單到貨到款未付。(03)08日,網(wǎng)上申報繳納上月稅費,繳納稅費合計7,054.12元。(04)12日,繳納上月社保、住房公積金。(05)15日,發(fā)放上月工資。(06)18日,北京天藍國際有限公司采購女士連衣裙3000.00套,單價280.00元/套;男士西裝4200.00套,單價350.00元/套,款項網(wǎng)銀收取。(07)19日,結轉當期銷售產(chǎn)品成本。(08)月末企業(yè)按平均年限法計提固定資產(chǎn)折舊。(09)月末計提當月職工薪酬。(10)結轉當月應交增值稅。(11)計提當月稅金及附加。(12)期末結轉損益。
老師您好!月初:申報個稅,社保公積金,增值稅,附加稅,印花稅,其他稅看是否有(季末加報表跟企業(yè)所得稅)15號之前把這個稅都上繳, 平時正常賬務處理,月末:結轉收入,成本,損益,計提折舊,計提工資,計提稅金,最好28號前將進項稅勾選,確定好當月應繳納的稅款。有補充和修改的嗎?
10.某事業(yè)單位的經(jīng)營性所得全年應交的所得稅為60000元(只作財務會計賬務處理)。11.某事業(yè)單位計提當月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設計院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學校教職工報銷參加學術會議的差旅費4500元,之前預借5000元,交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務,當月應收場地使用費5萬元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項不需要上繳財政)15.某事業(yè)單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預算會計處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業(yè)單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關結轉分錄。
這個改變信用政策增加的應收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關系的怎么交稅?
用非財政結余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設費,可行性研究,監(jiān)理費應該怎么做賬,財務會計和預算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應該如何做分錄
月底之前要勾兌?老師我想表達的是這些是整個月會計的工作嗎?,還有其他要補充的嗎?麻煩老師認真再看一次我打的字,謝謝了
月初勾兌,過了30日了不是下個月了的嗎?為什么是月初勾兌,不提早勾兌你控制的好稅負?
月初勾兌?老師你確定這個月月初勾兌上個月的增值稅?
是的 月初增值稅申報期勾選上個月的進項稅額就可以了 月初也可以控制稅負率
月末結轉期間損益
季度有利潤還要計提企業(yè)所得稅
月初就是下個月了
我查了百度,所有答案都說,得在月底之前勾選,不然過了月底就是下個月了的,為什么
現(xiàn)在換了認證平臺 跟以前的不一樣 或者您不信我 問下其他老師吧 我自己每個月也申報的
沒有了只是好奇百度上說的,謝謝老師的回答
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問