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7月份購入的原料,9月份開的票,我現(xiàn)在做7月份的賬,可以把這張發(fā)票附在7月份的憑證后面,然后分錄做待抵扣進項稅嗎

2020-10-07 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 11:59

你當時應(yīng)是暫估入庫,就是7月份是暫估入庫處理,9月份收到發(fā)票后,沖銷暫估分錄,再做抵扣進項稅處理,按發(fā)票的金額入賬處理。

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快賬用戶4331 追問 2020-10-07 12:03

只能是這種處理方式嗎?因為我們原料經(jīng)常是這個月入庫,下個月才開票,只能是先暫估再沖銷暫估分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-07 12:05

是的,只能是先暫估,收到發(fā)票后沖銷處理。你想7月份的憑證中不可能附9月的憑證

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快賬用戶4331 追問 2020-10-07 13:43

那如果供應(yīng)商多開了發(fā)票金額怎么辦?已經(jīng)溝通好讓他們下次開票的時候扣減這部分,賬怎么做呢

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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