這個盤點之后做期初,不平填寫未分配利潤下面
老師,公司購買農(nóng)藥用于統(tǒng)防項目,購進多少就用多少去打藥,有跟客戶簽了合同,發(fā)票也按客戶要求開了農(nóng)藥發(fā)票,請問我們公司要做庫存否?能不能直接做購入費用?
這個是今年1月份做的憑證分錄?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,是專票,應(yīng)該如何調(diào)整
老師好,我公司房屋是老板親戚的,確實沒有給房租,公戶也沒有出過這筆錢,這個是不是不用做賬了。
你好!老師,請教一下,我們公司在融資,收到對方的一張融信憑證,我需要開發(fā)票給對方,內(nèi)容應(yīng)該開什么呢
老師,第一次接觸工程施工,請問下周轉(zhuǎn)材料,我已經(jīng)按在庫、在用、攤銷做了二級明細(xì),還要繼續(xù)做三級明細(xì)嗎? 低值易耗品又按哪些做二級明細(xì)呢?需要做三級明細(xì)嗎?
老師,請問一人有限公司里自然人的股份轉(zhuǎn)讓給另一個公司做法定代表人,有什么利弊
用個人的名義購買的云服務(wù)器,開發(fā)票只能開個人的,實際這個服務(wù)器是公司用的,因為用個人名義買費用便宜,那么這個發(fā)票是不是需要調(diào)增?
我們進口取得的海關(guān)進項發(fā)票有沒有滯留,從哪個模塊能查到
注冊資本510萬,三個股東,實收資本545300元,投資比例為49.5%、35%、15.5%,三個股東按比列分別轉(zhuǎn)入公戶金額6435元,4550元,2015元,附言分別為往來、無、資金投入,該怎么入賬好點
老師好,請問金蝶軟件里如何設(shè)置外幣核算科目和外幣幣種?我們銀行未開立外匯賬戶,謝謝。
銀行存款怎么做呢
基本戶需要把錢轉(zhuǎn)出去但是那不是實際業(yè)務(wù)
我該怎么辦登記呢
直接看你們現(xiàn)在銀行余額登記就可以,
我們是民辦非幼兒園,伙食費要求必須吃完,可是我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個,個體戶,但是實際我們并沒有用那么多該怎么記賬呢
根據(jù)菜款,對方開的票,支出的時候一部分是真實,另外一部分不真實
都在一個公戶出錢,我怎么記
你掛往來就可以,我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個,個體戶 借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款貸銀行 這樣,
銀行需要和銀行那邊保持一致,內(nèi)賬也需要一致,要不后續(xù)對賬這個萬一做掉那就不好了
老師,比如個體戶開來一張一萬的發(fā)票,其中只有五千是實際發(fā)生的,五千是為了把公賬錢倒出去,分別怎么做分錄麻煩老師給我寫詳細(xì)點,謝謝您了
這樣我的內(nèi)賬做出來怎么看實際的收入支出呢
內(nèi)外都混一起利潤表真實嗎
借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000
老師,那我系統(tǒng)出來的利潤表是不是就不是真實的了
是真實的,你這個做成本只做5000 不是做10000
我年底怎出來的利潤表是不是不是真實的,還得需要自己手算
每個月出來的利潤表是不是都不是真實的我還得篩選手算
這個直接看利潤表就可以,這個按你實際成本做主營業(yè)務(wù)成本,實際發(fā)生費用做費用,這個收入按實際收款做就可以,不需要權(quán)責(zé)發(fā)生制可以直接收付實現(xiàn)制做賬就可以
您的意思是我內(nèi)賬外賬坐一起不影響我利潤表是嗎
利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付假的內(nèi)容是嗎
這個是分開做的,這個單獨建一個賬套,利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付款,是
就比如說剛剛一萬的菜款,一部分五千真實發(fā)生的,一部分五千是假的,都做成一筆了,那不就是真假做一起了嗎
如果我單獨建一個賬套的話,銀行流水是不是就對不起來了
現(xiàn)在我中途做內(nèi)賬,不知道該怎么做
如果我按照實際發(fā)生的做,銀行流水對不起來啊
這個是內(nèi)賬做的時候包括外賬這個部分,你外賬成本做1萬,內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000 親這個是掛往來,這個是內(nèi)賬分錄,外賬是主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行1萬
內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000 這個和銀行流水對的上,其他應(yīng)付款不是損益科目,不會影響利潤
謝謝老師辛苦您了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員
老師我給你發(fā)了一個紅包您能收到嗎
我已經(jīng)發(fā)出去了,送心意
嗯,我看到了,收到了,謝謝親