這個盤點之后做期初,不平填寫未分配利潤下面
老師我做內(nèi)賬,該怎么做,需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎?還有銀行存款,庫存現(xiàn)金該怎么做,每個月實際耗用的和外賬肯定不一樣啊
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應(yīng)該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調(diào)整了
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師好,公司一直只做外賬,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬也做,但如果建賬用外賬期初數(shù),外賬的原材料和存貨數(shù)量和金額期初數(shù)都同真實的倉庫數(shù)量不一樣的,這種情況該怎么處理比較好?
房地產(chǎn)售樓處購買咖啡豆,招待客戶,進項稅可以抵扣嗎
老師,請問融資租賃的賬務(wù)處理怎么樣的呢?首付款15萬,總價120萬,留購費500
老師,想問下登記管理費用得多欄式明細賬一般用幾欄的
在省外成立分公司,財務(wù)制度獨立核算還是非獨立核算比較好。成立分公司是為了拓展業(yè)務(wù),人員還是總公司的。稅務(wù)處理有什么區(qū)別,分公司可以獨立開票嗎?
請問我們租賃A的宿舍 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)租給B一部分 如何開發(fā)票
老師您好,就是我前兩個月沒有銷項, 所以進項我就寫到應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,現(xiàn)在我5月份開了發(fā)票,然后我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個待認證進項應(yīng)該怎么做賬合適呢
個人給我公司開20%的勞務(wù)費發(fā)票,我公司是不是要按20%代扣代繳個稅?
老師你好,請問和公司無關(guān)人員公司借出去長時間不還有什么影響
企業(yè)所得稅最新的優(yōu)惠政策。
老師,請問下個人買的門面房商鋪交房產(chǎn)稅么?
銀行存款怎么做呢
基本戶需要把錢轉(zhuǎn)出去但是那不是實際業(yè)務(wù)
我該怎么辦登記呢
直接看你們現(xiàn)在銀行余額登記就可以,
我們是民辦非幼兒園,伙食費要求必須吃完,可是我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個,個體戶,但是實際我們并沒有用那么多該怎么記賬呢
根據(jù)菜款,對方開的票,支出的時候一部分是真實,另外一部分不真實
都在一個公戶出錢,我怎么記
你掛往來就可以,我們?yōu)榱税压~的錢倒入老板的另外一個,個體戶 借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款貸銀行 這樣,
銀行需要和銀行那邊保持一致,內(nèi)賬也需要一致,要不后續(xù)對賬這個萬一做掉那就不好了
老師,比如個體戶開來一張一萬的發(fā)票,其中只有五千是實際發(fā)生的,五千是為了把公賬錢倒出去,分別怎么做分錄麻煩老師給我寫詳細點,謝謝您了
這樣我的內(nèi)賬做出來怎么看實際的收入支出呢
內(nèi)外都混一起利潤表真實嗎
借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000
老師,那我系統(tǒng)出來的利潤表是不是就不是真實的了
是真實的,你這個做成本只做5000 不是做10000
我年底怎出來的利潤表是不是不是真實的,還得需要自己手算
每個月出來的利潤表是不是都不是真實的我還得篩選手算
這個直接看利潤表就可以,這個按你實際成本做主營業(yè)務(wù)成本,實際發(fā)生費用做費用,這個收入按實際收款做就可以,不需要權(quán)責發(fā)生制可以直接收付實現(xiàn)制做賬就可以
您的意思是我內(nèi)賬外賬坐一起不影響我利潤表是嗎
利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付假的內(nèi)容是嗎
這個是分開做的,這個單獨建一個賬套,利潤表不體現(xiàn)我的其他應(yīng)付款,是
就比如說剛剛一萬的菜款,一部分五千真實發(fā)生的,一部分五千是假的,都做成一筆了,那不就是真假做一起了嗎
如果我單獨建一個賬套的話,銀行流水是不是就對不起來了
現(xiàn)在我中途做內(nèi)賬,不知道該怎么做
如果我按照實際發(fā)生的做,銀行流水對不起來啊
這個是內(nèi)賬做的時候包括外賬這個部分,你外賬成本做1萬,內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000 親這個是掛往來,這個是內(nèi)賬分錄,外賬是主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行1萬
內(nèi)賬做5000 借主營業(yè)務(wù)成本5000 ,其他應(yīng)付款-個體戶5000(假的),貸銀行10000 這個和銀行流水對的上,其他應(yīng)付款不是損益科目,不會影響利潤
謝謝老師辛苦您了
好的,我先回復別的學員
老師我給你發(fā)了一個紅包您能收到嗎
我已經(jīng)發(fā)出去了,送心意
嗯,我看到了,收到了,謝謝親