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老師,你好 我在廠里是做內(nèi)賬的,平常的廠里的支出我都有做賬,但是涉及到稅方面的就不知道怎么做了 比如前兩天買了稅控盤,如果入賬440(寫支出)好像也不對,因?yàn)榈綍r候又可以抵扣,所以不知道要怎么做才好

2020-09-24 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-24 17:17

 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

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快賬用戶7718 追問 2020-09-24 17:19

我們外賬是找別人做的,我們內(nèi)賬這邊都是做流水賬,都沒有做分錄的,該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2020-09-24 17:20

這個看老板要求,這個內(nèi)賬看老板要求

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快賬用戶7718 追問 2020-09-24 17:21

原來是這樣啊,那我明天問一下,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-24 17:27

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-09-24
你好,收付款根據(jù)銀行日記賬做
2024-04-04
同學(xué)您好,您這錢是哪里來的,可以借銀行存款貸貸實(shí)收資本(股東的投資款)或者其他應(yīng)付款(借款,以后需要還),借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
2021-04-11
你好? ?那你還是? 整理下爛賬錯賬? 盤點(diǎn)每個科目余額來重新建賬。? ?https://www.acc5.com/course/course_10583.html?有空可以去看看這個。 整理下思路?
2021-07-08
您好,納稅調(diào)增就需要納稅,收入入賬也要納稅
2022-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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