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我發(fā)現公司稅款都交完了,進項還有留抵稅額,增值稅個稅企業(yè)所得稅已經其他的附加都沒發(fā)現有沒交的,為什么應交稅費還有余額呢?以前年度的可以調整嗎?

2020-09-23 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-23 18:03

你的余額是不是負數的金額

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快賬用戶8093 追問 2020-09-23 18:04

是正數的

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齊紅老師 解答 2020-09-23 18:05

你看一下明細賬是哪個稅的余額是正數

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快賬用戶8093 追問 2020-09-23 18:05

我找不到之前哪里有沒交的稅

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齊紅老師 解答 2020-09-23 18:06

你先去看一下具體的明細賬

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快賬用戶8093 追問 2020-09-23 18:34

電子稅務局里面沒有欠繳稅額,如果找到是哪個稅的余額可以直接調整嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-23 19:05

你要具體看一下是什么原因造成的

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快賬用戶8093 追問 2020-09-24 09:20

老師我發(fā)現2015年十月份的銷項稅額在申報表中已經抵扣了,但是明細賬里面還有余額,這個要怎么調整???

老師我發(fā)現2015年十月份的銷項稅額在申報表中已經抵扣了,但是明細賬里面還有余額,這個要怎么調整???
老師我發(fā)現2015年十月份的銷項稅額在申報表中已經抵扣了,但是明細賬里面還有余額,這個要怎么調整啊?
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齊紅老師 解答 2020-09-24 09:28

借應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-增值稅-進項稅額

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