你好,裝訂憑證是沒有規(guī)定要把財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行對(duì)賬單都一起裝訂的 但是實(shí)際工作中,通常會(huì)把一個(gè)月的對(duì)賬單與科目余額表放在一個(gè)月的憑證最前面裝訂起來
裝訂憑證有規(guī)定要把財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行對(duì)賬單都一起裝訂嗎
老師,這個(gè)記賬憑證裝訂的時(shí)候必須把科目余額表和銀行電子對(duì)賬單,打印出來,放在最上面,一起裝訂嗎?要
老師,我們代賬會(huì)計(jì)把銀行對(duì)賬單,科目余額表和憑證訂在一起,財(cái)務(wù)報(bào)表疊起放憑證當(dāng)期上面,沒訂,是這樣的嗎?還有沒有什么需要和憑證訂在一起的嗎?謝謝
老師,裝訂憑證前需要把科目匯總表余額表以及銀行對(duì)賬單跟憑證裝訂在一起嗎?還是另外裝訂
老師小規(guī)模在裝訂記賬憑證時(shí)都需要把哪些裝訂成冊(cè),像余額表,銀行回執(zhí)單,財(cái)務(wù)報(bào)表,稅務(wù)表都有哪些,老師能幫我整理出一份詳細(xì)的嗎
老師,4000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了?
老師,比如說空調(diào)采暖費(fèi),應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個(gè)情況,電費(fèi)戶名是我們公司的,電費(fèi)是別人公司交的,我們公司收到了國(guó)家電網(wǎng)開進(jìn)來別人公司的電費(fèi)發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,您好,請(qǐng)問下,財(cái)管考試會(huì)考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊(cè)資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請(qǐng)問老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊(cè)資本減到50萬,由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測(cè)過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤(rùn)還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費(fèi)是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費(fèi)垃圾費(fèi)水電費(fèi)共計(jì)3061.65元,這個(gè)是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費(fèi)3061.65應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對(duì)嗎?
那我沒有把財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行對(duì)賬單一起裝訂沒有問題吧?之前的財(cái)務(wù)說要都一起裝訂的
你好,沒有把財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行對(duì)賬單一起裝訂(這個(gè)也沒有什么問題的)
每個(gè)月就是裝訂所發(fā)送費(fèi)用的憑證,連科目匯總表也沒有。這樣正常的嗎?
你好,沒有科目余額表或者匯總表,沒有銀行對(duì)賬單放在一個(gè)月的憑證前面,這樣是不正規(guī)的
哪里有規(guī)定嗎?
你好,裝訂憑證是沒有規(guī)定要把財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行對(duì)賬單都一起裝訂的 但是實(shí)際工作中,通常會(huì)把一個(gè)月的對(duì)賬單與科目余額表放在一個(gè)月的憑證最前面裝訂起來