您好,您這個(gè)屬于其他業(yè)務(wù)收入

老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


問(wèn)題是我司既可以工維修票,又可以開賣配件票,兩個(gè)都是主業(yè),也要算成是其他業(yè)務(wù)收入?
您好,您的意思是配件是你們自己生產(chǎn)的嗎
從外面買回來(lái)的
您好,那不是你們的產(chǎn)品,屬于買進(jìn)的原材料。出售配件屬于其他其他業(yè)務(wù)收入,開票也是可以開的
意思是一個(gè)公司只能有一項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不管營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍?
您好,也不是,可以有無(wú)數(shù)個(gè)主營(yíng)的
那我單獨(dú)賣的配件也可以算是主營(yíng)?
您好, 是這樣子的, 1.如果您這個(gè)配件是用于修理的,后期不用了出售了,那么就是其他業(yè)務(wù)收入與【非日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 2.如果您這個(gè)配件是屬于你的業(yè)務(wù),你本身就是有買賣配件這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的話,就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入【日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
老師,這個(gè)懂了,那月底的時(shí)候怎樣結(jié)轉(zhuǎn)原材料的成本呢?
您好,具體看你們賣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本 自己做個(gè)進(jìn)銷存的表格
意思是就按購(gòu)入的單價(jià)*銷售的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
您好,是的,可以這樣的