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會(huì)計(jì)分錄:甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷(xiāo)售為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。原材料采用計(jì)劃成本法核算。2019年12月1日,“原材料"賬戶(hù)余額為3 000萬(wàn)元,"材料成本差異”賬戶(hù)貸方余額為150萬(wàn)元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”賬戶(hù)余額為30萬(wàn)元(其中20萬(wàn)元為原材料計(jì)提的,10萬(wàn)元為庫(kù)存商品計(jì)提的)。2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1) 5日,購(gòu)入- -臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40萬(wàn)元,增值稅稅額為3.6萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。8日,安裝完成。(2) 10日,購(gòu)入材料- -批, 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為1 500萬(wàn)元,增值稅稅額為195萬(wàn)元,發(fā)票賬單已經(jīng)收到,計(jì)劃成本為1 400萬(wàn)元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(3) 25日,發(fā)出材料計(jì)劃成本為2 000萬(wàn)元,全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)(假定不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn))。(4) 31日,原材料的可變現(xiàn)凈值為2 920萬(wàn)元。(5) 31日,計(jì)提本月基本生產(chǎn)車(chē)間所使用的機(jī)器設(shè)備折舊。該設(shè)備是上

會(huì)計(jì)分錄:甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷(xiāo)售為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。原材料采用計(jì)劃成本法核算。2019年12月1日,“原材料"賬戶(hù)余額為3 000萬(wàn)元,"材料成本差異”賬戶(hù)貸方余額為150萬(wàn)元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”賬戶(hù)余額為30萬(wàn)元(其中20萬(wàn)元為原材料計(jì)提的,10萬(wàn)元為庫(kù)存商品計(jì)提的)。2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1) 5日,購(gòu)入- -臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40萬(wàn)元,增值稅稅額為3.6萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。8日,安裝完成。(2) 10日,購(gòu)入材料- -批, 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為1 500萬(wàn)元,增值稅稅額為195萬(wàn)元,發(fā)票賬單已經(jīng)收到,計(jì)劃成本為1 400萬(wàn)元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(3) 25日,發(fā)出材料計(jì)劃成本為2 000萬(wàn)元,全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)(假定不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn))。(4) 31日,原材料的可變現(xiàn)凈值為2 920萬(wàn)元。(5) 31日,計(jì)提本月基本生產(chǎn)車(chē)間所使用的機(jī)器設(shè)備折舊。該設(shè)備是上
2020-09-17 21:58
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 22:39

同學(xué)你好,我來(lái)做一下,你稍等。

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齊紅老師 解答 2020-09-17 22:58

同學(xué)你好你看一下吧。

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