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老師,貨到票沒有到,是先暫估成本嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫

2020-09-16 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-16 09:20

同學(xué)你好 是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 這樣

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快賬用戶1070 追問 2020-09-16 09:21

寫成 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款—暫估 可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 09:27

不能,要先入庫存商品

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快賬用戶1070 追問 2020-09-16 09:28

票到了才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 09:31

不是,暫估的也可以結(jié)轉(zhuǎn)的

頭像
快賬用戶1070 追問 2020-09-16 09:36

做兩筆分錄 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 09:41

對(duì), 就是這樣做分錄的

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同學(xué)你好 是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 這樣
2020-09-16
您好,按照含稅價(jià) 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款-暫估
2020-09-16
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2024-03-29
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2025-05-06
借庫存商品貸應(yīng)付帳款 發(fā)票到了借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 沒有銷售出去不多交
2020-09-12
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