您好,是每筆收入確認時調(diào)整。

老師,咱們企業(yè)平時報稅時有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項 表三是進項
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬,合計1000萬銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負嗎?
老師,專項扣除22年計提多了18萬,然后23到25年發(fā)生時沖減,我是不是把22年的報表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個人賬戶收款轉(zhuǎn)到對公賬戶時記了實收資本,后來稅務局查賬補交了所有稅款,那這部分實收資本需要調(diào)賬嗎?稅務局沒有指出這部分錢是收入,不是實收資本,太亂了,搞不清楚
老師好請問下我們公司是海運公司:9月份買了一艘二手船,預付500萬船款,10月份開始運營,現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進來,老板說明年開可以嗎
你好老師,我們是運輸公司業(yè)務招待費比較多還開了專票, 業(yè)務招待費可以抵扣嗎
老師,比如應付工資100元,社保10元,個稅2元,銀行付工資88元,請問正確分錄是什么
老師您好,請問有生產(chǎn)型企業(yè)的成本報表嘛?
請問老師在哪里?電子稅務局里面可以打印導出來那個申報過的企業(yè)所得稅申報表。
投資公司收到分紅,之后購買資產(chǎn),常年沒有收入只有固定資產(chǎn)的相關費用正常嗎
意思就是先做收入,然后緊跟著調(diào)整?不能直接做調(diào)整對不
您好,是的,您的理解非常正確,根據(jù)增值稅發(fā)票金額做賬。
老師,根據(jù)增值稅發(fā)票金額,就是先不做稅,收入直接做含稅的,是這樣吧
您好,不是的,先直接借,銀行存款65,貸主營業(yè)務收入57.52貸銷項稅7.48。
是銷售的時候就直接把稅做了?
您好,是的,您的理解非常正確。
老師你看書上,直接把收入做了,又調(diào)整
您好,可能是商品流通企業(yè)的特殊性,但是企業(yè)都在確認收入時計提銷項稅。
老師,這個就是商品流通企業(yè),我就是糾結要不要計提銷項稅,現(xiàn)實生活中,商品流通業(yè)怎么做的?
您好,每個企業(yè)不同,建議按照收入逐筆計提,否則容易出現(xiàn)尾數(shù)差異。
老師,那商品進銷差價是含稅的售價減去不含稅的進價還是不含稅的減去不含稅的呢
您好,應當是用不含稅的零售價減去不含稅的進價。
老師,不對啊,這個是含稅的價啊
您好,題目9550是不含稅金額。
老師,售價金額法下,結轉(zhuǎn)銷售成本,結轉(zhuǎn)的是含稅的還是不含稅的?
您好,若借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,是含稅的。
是這樣嗎,老師,為啥不能寫成23000?
您好,還有一筆調(diào)整,借:商品進銷差價,貸:主營業(yè)務成本。