是的,那就是按照20000申報附加稅的
老師,一般納稅人附加稅是按照增值稅實際繳納數(shù)額申報嗎?如果我應(yīng)該交10000銷項稅,但是我有8000的進項稅,我應(yīng)交20000的增值稅,附加稅是按照20000申報是嗎
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機關(guān)申報時,附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?
老師,我想問下增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅的應(yīng)納稅額計算還是實際繳款金額計算
老師,請問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報,計提稅金是按照減免后的金額計提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實際繳納的稅金計提嗎?
我這個銷項減進項稅后,未交的是3000,但有個稅盤280減免,我實際應(yīng)交增值稅為2720,我計提附加稅時是按3000還是按2720的基數(shù)算呢
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的,尤其是往來科目一個是軟件做出來的,一個是我們財務(wù)總監(jiān)做出來的
老師節(jié)日快樂! 請教一個問題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個公司成立開始都沒有社保購買人員,這個會有什么影響啊?
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒有房產(chǎn)證也沒有土地證,這樣開有什么問題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過建立其他應(yīng)付款下的二級科目過渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問一下,個稅系統(tǒng)里面看到這個投訴,我沒看懂申訴的什么
如果個體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請問所有者權(quán)益變動表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
那進項大于銷項,增值稅不用交,附加稅也不用交了嗎?老師
是的,你的理解是對的