你好,需要計(jì)提的,然后再做繳納。
請(qǐng)問(wèn)電腦賬在哪里登陸進(jìn)去做呢
老師,公司按照收入產(chǎn)出法核定抵扣的方式來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng),我們購(gòu)進(jìn)稻谷開了5萬(wàn)的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進(jìn)項(xiàng)專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是多少?
新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì)
你好!請(qǐng)問(wèn)員工沒有在我公司交社保,他的工資能走對(duì)公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過(guò)掃碼今天給我們公司支付了錢,我們?cè)趺床??出納說(shuō)沒查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個(gè)稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購(gòu)買的車子車輛購(gòu)置稅是14601.77,機(jī)動(dòng)車銷售同一發(fā)票開票金額是165000,是在2024年3月購(gòu)買,雖然車輛購(gòu)置稅已經(jīng)在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個(gè)人做的是:應(yīng)賬款貸方有余額2800,然而,他的資產(chǎn)負(fù)債表里面對(duì)應(yīng)的這個(gè)數(shù)2800是在預(yù)收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應(yīng)收賬款的余額是個(gè)負(fù)數(shù),是不是沒錯(cuò)的?
老師,過(guò)戶費(fèi)怎么寫分錄
老師,那計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?每個(gè)月都要計(jì)提當(dāng)月的社保和公積金嗎?
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
我8月份的社保是銀行已經(jīng)扣款了,那也還是需要再計(jì)提然后再做繳納分錄嗎?
你好 是的 需要計(jì)提的