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老師, 加入計提的工資和發(fā)放的工資不一致。多發(fā)的部分請問還有更正應付職工薪酬和管理費用?還是直接計入管理費用

2020-09-04 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-04 17:49

計提的工資與應發(fā)放的工資不一致,需要沖銷計提的分錄,按正確的應發(fā)工資重新補提工資費用。

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快賬用戶6398 追問 2020-09-04 17:51

老師也就是,多發(fā)的部分也應該重新計算做兩筆分錄。先補充計提應付職工薪酬,借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬。 然后再借應付職工薪酬,貸銀行存款這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 17:54

這個當月的補提與發(fā)放不存在先后順序。按你的心情處理。你想哪個做在前面都可以了

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計提的工資與應發(fā)放的工資不一致,需要沖銷計提的分錄,按正確的應發(fā)工資重新補提工資費用。
2020-09-04
按會計制度規(guī)定,先計提
2024-04-26
你好!要通過應付職工薪酬核算的
2022-05-23
你好,這個月是用沖掉多計提的工資??梢陨儆嬏嵋徊糠?,
2021-07-07
您好!老師正在看題目
2023-01-08
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