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老師請問,例如我們公司客戶充值了會(huì)員卡10萬元,用了90萬了,剩余10元一直掛在賬上,現(xiàn)在要調(diào)整時(shí)得知當(dāng)初這個(gè)款被客戶那些東西抵了,至于這個(gè)東西由于時(shí)間久遠(yuǎn)無法查明,這個(gè)怎么做賬目調(diào)整啊,現(xiàn)在要把會(huì)員里面的金額調(diào)整為o

2020-09-03 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-03 23:22

借預(yù)收賬款10貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6241 追問 2020-09-04 00:14

當(dāng)時(shí)充錢的時(shí)候已經(jīng)做過應(yīng)收賬款了,應(yīng)收賬款也已經(jīng)收回了,按理說是應(yīng)該轉(zhuǎn)收入,但是老板的意思是畢竟對方拿了我們東西才說好抵消的,這個(gè)就不算收入了,因?yàn)榱宋覀兺葍r(jià)值的物品,只是這個(gè)物品時(shí)間久遠(yuǎn)無法查證

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齊紅老師 解答 2020-09-04 05:32

借應(yīng)收賬款10貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 是這個(gè)這個(gè)嗎 你的應(yīng)收賬款去銷售費(fèi)就可以了

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