您好 不可以的,要按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間來申報未開票收入的。也就是說6月份收到幾十萬時,您公司是一般納稅人的話,是要按一般納稅人的稅率申報未開票收入。
您好,請問我公司是京東上的網(wǎng)店,然后6月份網(wǎng)銀賬戶收到了幾十萬,但是當(dāng)時沒確認,現(xiàn)在要降成小規(guī)模,我可以等降成小規(guī)模后再做未開票收入嗎?
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經(jīng)完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時付款時做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模,想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個月是十月份,對不對?下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點的增值稅,然后但是我也會同時收到。那個我的供應(yīng)商開票13個點的稅給我,就是在同一個月發(fā)生的事,就是那一個月是可以抵扣的,如果是隔了一個月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
問題一:小規(guī)模納稅人2021年12月份給客戶做了400多萬的業(yè)務(wù),當(dāng)年沒有收到賬,到2022年強制升為一般納稅人,帳號上收到2021年的回款,請問這收的款還需要補稅嗎? 問題二:公司開業(yè)時間為2018年,小規(guī)模納稅人當(dāng)時屬核定公司,沒有請會計做賬,但2022年強制升為一般納稅人,就請了當(dāng)?shù)貢嫻咀鲑~,由于2021年之前都屬核定,所以沒有做帳。然后現(xiàn)在稅務(wù)局查我,他意思是我21年開票開的多了,然后22年沒有開票,但賬號上收到了21年回款,現(xiàn)在需要我補稅?
你好,老師,我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報是按季度申報嗎?因為4月份開了60萬發(fā)票,5月份要開50萬發(fā)票出去,那我需要確認我的收入110萬,但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當(dāng)月回來的算,第二因為我的成本不夠,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費用 招待費用可以暫估嗎?
次年五月31前取得當(dāng)年發(fā)票,是不是當(dāng)年匯算清繳不用納稅調(diào)增
和員工協(xié)商一致,社保按1萬基數(shù)交,但工資按3000申報,這會有問題嗎,稅務(wù)等部門會查嗎
老師打擾一下,我們銷售商品老板問對方不開票我們加幾個點才不會虧,老師怎么計算呢?
剛開的發(fā)票納稅人識別號改了。需要重開發(fā)票嗎,是做廢還是紅沖
酒店將房屋長租給別人,開具發(fā)票寫什么呢?
老師 車間買的空氣凈化什么吸附箱 風(fēng)機 折舊是計入什么科目? 制造費用還是管理費用 還有就是 給員工宿舍購買的床計入什么科目 ?
老師 自然人持股企業(yè),自然人的個人轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人 麻煩介紹下個稅申報及印花稅申報 謝謝 現(xiàn)在的
老師、能發(fā)一份、代理記賬的合同給我么、非常感謝
您好,老師,是在跨境服務(wù),出口免稅及合計那塊填嗎?
老師i個體戶查賬征收 稅率是多少 稅率表可以發(fā)一個嗎
如果降到小規(guī)模后再做未開開票收入不可以嗎?我前期網(wǎng)銀收到的錢不可以作為預(yù)收款嗎?
1、不可以的 2、如果真的是預(yù)收款的話,您的思路是對的。如果不是真實的話,會有稅務(wù)檢查風(fēng)險的。
就是害怕稅務(wù)稽查到,之前公對公轉(zhuǎn)進來的有這樣是預(yù)售的,但是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)進來的,這個解釋說預(yù)收怎么能解釋通呢?
這個不好說,具體就看檢查的稅務(wù)局人員是否認可了。不過既然是網(wǎng)店銷售的話,個人理解估計不會認可的。
網(wǎng)店賣出去的東西,是不是都可以跟蹤到貨物的蹤跡呢
是的,都是可以跟蹤到物流信息的。
好的,謝謝,還想問一個問題,就是外經(jīng)證我可以不辦理嗎?因為辦理外經(jīng)證的話,我外地要預(yù)交增值稅,那么我在我公司所在地代開發(fā)票的時候還要再繳稅,這樣就雙重繳稅了
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好的謝謝
非常感謝您的理解,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利!!