您好,按正常開票操作申報,也要報增值稅附加費印花稅,區(qū)別只是作無票申報而己
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規(guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預(yù)繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?
老師,我這個月有180萬是沒有開發(fā)票的(對方不用),然后我也像按正常開票操作申報嗎?也要報增值稅附加費印花稅,區(qū)別只是作無票申報而己是嗎?
老師,你好,揚州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個月一起申報,還是說。我這個月沒開票,就先申報印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領(lǐng)發(fā)票
老師,我們平時都是開增值稅電子發(fā)票,上個月不小心開了一張增值稅專用發(fā)票,有沒有什么影響?這種是不是不用打印,也是電子的,我正常報稅就行是不是,如果對方不抵扣對我們有沒有影響
如果是個體工商戶,要開專票要怎么操作呀,之前沒有任何業(yè)務(wù),也一直是零申報。開了專票就是3個點的增值稅以及優(yōu)惠50%的附加稅,然后就是生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅申報按照5%-35%的稅率去交對嗎?
老師員工意外險的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
老師,接到稅局電話后叫的調(diào)整2024年的報表,補(bǔ)了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進(jìn)去嗎做工商年報的時候納稅總額里面
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄?老師借方貸方都說下
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄
老師,公司租個人房子,如果要發(fā)票,個人去稅務(wù)局代開的話,是不是個人免稅啊
老師收取別人的管理費做什么科目?公司收入就是管理費加貨款
老師好,向您請教一些關(guān)于繼續(xù)教育的問題。 ①比如說不參加繼續(xù)教育,會有什么后果?包括對這兩年報考參加,中級、稅務(wù)師、注會考試,有沒有影響? ②有一說是考過任意會計證的當(dāng)年,不用參加當(dāng)年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過一次初級,不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級能隨便考過的。。。因為,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢不是事兒,主要有點擊視頻那精力,隨便看看初級就肯定能過,報名費60。錢和精力上來說都是這樣劃算。請問是否可以這樣
新入職員工培訓(xùn)工作餐計入什么科目?入招待費可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)的1355.84,這是怎么回事
在增值稅申報表手輸入不含稅無開票的金嗎?
您好,是的,增加未開票金額