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老師,我這個月有180萬是沒有開發(fā)票的(對方不用),然后我也像按正常開票操作申報嗎?也要報增值稅附加費印花稅,區(qū)別只是作無票申報而己是嗎?

2020-09-02 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-02 09:45

您好,按正常開票操作申報,也要報增值稅附加費印花稅,區(qū)別只是作無票申報而己

頭像
快賬用戶4304 追問 2020-09-02 09:46

在增值稅申報表手輸入不含稅無開票的金嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-02 10:08

您好,是的,增加未開票金額

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您好,按正常開票操作申報,也要報增值稅附加費印花稅,區(qū)別只是作無票申報而己
2020-09-02
您好,你申報增值稅直接按開票來申報,開票也沒有超過30萬季度不交稅的。
2019-12-13
你好,是的,是可以做無票收入來正常納稅的。
2021-01-24
之前的開了發(fā)票沒有繳的嗎
2020-12-13
你好,你可以自己申報試一下的,你能申報了嗎?一般是自己申報不了的,得去稅務(wù)局。
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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