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老師,我這個月有180萬是沒有開發(fā)票的(對方不用),然后我也像按正常開票操作申報(bào)嗎?也要報(bào)增值稅附加費(fèi)印花稅,區(qū)別只是作無票申報(bào)而己是嗎?

2020-09-02 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 09:45

您好,按正常開票操作申報(bào),也要報(bào)增值稅附加費(fèi)印花稅,區(qū)別只是作無票申報(bào)而己

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快賬用戶4304 追問 2020-09-02 09:46

在增值稅申報(bào)表手輸入不含稅無開票的金嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-02 10:08

您好,是的,增加未開票金額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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