你好,你兩個分錄處理是一樣的
A104000期間費用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費 需要與A105080,本年折舊攤銷合計一致嗎
老師,請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費用,怎么做會計分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個津貼需要公司代個人申報嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計當(dāng)月工資都是計提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因為都是新買,且單價在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機裝訂好了,然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個車賣的時候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
我上面的說法對嗎 是這個意思嗎 我想問的不是分錄的問題 老師 麻煩老師了
我看不到您的分錄,不知道你的摘要是否正確?你要把分錄給給我看一下
分錄是沒問題的 我就是想知道這兩個摘要的區(qū)別 那我收到成本發(fā)票 為什么不能做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 而且要收到成本發(fā)票 少了一個借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 這是為什么 是因為之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了還是什么
你好,一個是取得發(fā)票計入勞務(wù)成本,一個是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。你們成本是按照什么方法結(jié)轉(zhuǎn)的
我們成本就是收入和成本相匹配的原則 結(jié)轉(zhuǎn)收入時也要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本 那我另一張圖取得成本發(fā)票的時候也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本呀 為什么不是收到……發(fā)票這個摘要呢
我還看到結(jié)轉(zhuǎn)成本只做到了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 后面的借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 沒有做 這是什么情況呢
你的第一張圖只是做進勞務(wù)成本,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
對呀 我要問的就是這個 為什么有的收到成本發(fā)票 要做結(jié)轉(zhuǎn)成本 有的直接就收到成本發(fā)票 做借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款呢 老師
這個從你的截圖上看不出為什么要這樣操作。這個憑證是會計做的嗎?
是的 我問問他吧 是不是因為之前沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)收入 就收到了成本發(fā)票 就只能做這個摘要了呢
也有這種可能,你只能問問做賬這個人了
好的 麻煩老師了
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!