同學(xué)你好, 你們當(dāng)?shù)夭榈牟粐?yán)是沒事的,但是怎么也得有幾個員工是交社保的
老師晚上好,固定資產(chǎn)票是去年開的,一直沒有做賬到系統(tǒng)入庫,可以現(xiàn)在做賬到系統(tǒng)嗎,不入庫這樣有沒有什么風(fēng)險
請問會計評價網(wǎng)上中級職稱模擬考試操作系統(tǒng),那個復(fù)制、粘貼按鈕,點(diǎn)擊怎么沒有反應(yīng)呢
專票的話。是進(jìn)項(xiàng)票能抵扣還是銷項(xiàng)票能抵扣?
老師凈利潤怎么計算呢?是收入減成本減去費(fèi)用嗎
我司注冊資本是200萬,想做100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人轉(zhuǎn)給自然人,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同上金額是多少,不會算了,繳納印花稅計稅依據(jù)是什么
公司購買的固資,還不起貸款,車輛被銷售方收回,賬務(wù)怎么處理,按照視同銷售嗎?
一張發(fā)票上,數(shù)量都是1,A產(chǎn)品100塊單價,稅金1元 ,b產(chǎn)品200塊單價,稅金2元,合計303元。問具體如何入賬包括具體金額。小規(guī)模有錄庫存數(shù)量明細(xì)。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi),怎么入賬
為什么內(nèi)部存貨交易未實(shí)現(xiàn)部分不用調(diào)整,是因?yàn)榘l(fā)生減值了嗎
門窗定制安裝公司,安裝周期跨月,費(fèi)用那些也沒法預(yù)估,當(dāng)月怎么做分錄,
剛成立,前三個月都不繳納
剛成立,前三個月都不繳納
老師,我們公司的籌建期比長,營業(yè)時間估計要到明年4月份了,前期的費(fèi)用支出,都可以記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎
那沒事,試用期可以不交
老師,8月中旬剛?cè)氲穆殻嬎銈€稅的時候,累計基本減除費(fèi)用是5000*1,還是填5000*8呢
你們這個是5000*1的哦,年度匯算清繳的時候是累計的12個月的
老師,我這1.籌建期比較長,要到明年5月份-6月份才可以盈利,我這中間的費(fèi)用都可以記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎
可以的,籌建期并不是試用期,一般試用期就是3個月左右
老師你好,其他應(yīng)付款下面可以設(shè)置員工姓名吧?我這一級科目是2241.那二級科目就是224101,如果直接設(shè)置員工姓名,將來會不會不夠用啊,我改怎么設(shè)置科目啊
可以的,二級科目設(shè)置就行了,不夠的話到了100就101 這樣排
老師,我這個科目只能是224101,剛剛我試著輸入2241001不可以啊,
那你就用224101來設(shè)置就行了
老師,籌建期間財務(wù)室購買的電腦折舊,應(yīng)該計提到管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是管理費(fèi)費(fèi)用開辦費(fèi)啊
同學(xué)你好, 這個計入管理費(fèi)用開辦費(fèi)
老師,我現(xiàn)在選擇對應(yīng)科目是管理費(fèi)用開辦費(fèi)。等到營業(yè)了,我還可以再修改固定資產(chǎn)的卡片上的對應(yīng)科目嗎,修改對應(yīng)科目是管理費(fèi)用折舊費(fèi)
籌建期購入的不用折舊,直接計入開辦費(fèi),然后后期結(jié)束了進(jìn)入營業(yè)期攤銷就行了
現(xiàn)在先不錄資產(chǎn)卡片的嗎,因?yàn)殇涃Y產(chǎn)卡片需要填寫折舊對應(yīng)科目,不選擇對應(yīng)科目的話不能保存資產(chǎn)卡片
嗯,籌建期不用錄入的哦
好的,我先不錄資產(chǎn)卡片了,我直接寫分錄嗎,直接寫借:管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸,銀行存款啊 還是寫,借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款?
管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸,銀行存款