同學(xué)你好, 你們當(dāng)?shù)夭榈牟粐?yán)是沒(méi)事的,但是怎么也得有幾個(gè)員工是交社保的

老師,我八月份剛?cè)肼殻业幕竟べY是3500,現(xiàn)在公司也沒(méi)給交社保,所有的員工都沒(méi)有社保,稅局會(huì)查我們公司吧?
老師好!我公司剛給員工辦理了社保,那八月份計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額怎么確定?現(xiàn)在九月份是發(fā)八月份工資,社保這個(gè)月是從六月份(八月備案勞動(dòng)合同)交九月份。我們核酸工資是基本工資扣除缺勤部分,那這個(gè)月社保有幾個(gè)月的社保個(gè)人部分,工資總額怎么確定呢?
公司有退休人員,每月有申報(bào)他的工資個(gè)稅,但是沒(méi)有繳納社保,現(xiàn)在社保并入稅務(wù),會(huì)不會(huì)查出要我們補(bǔ)交社保?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板在南京一個(gè)公司,浙江一個(gè)公司,實(shí)際辦公人員都在南京,全都在南京申報(bào)個(gè)稅社保,在浙江只每月申報(bào)法人工資(法人也在南京交了社保),浙江那個(gè)公司也沒(méi)有員工,所以沒(méi)有員工交社保,現(xiàn)在浙江稅務(wù)局詢問(wèn)社保和工資情況該怎么回答?
老師,我們老板外甥女社保要掛靠我們公司,他剛從幼兒園辭職以前也交社保,醫(yī)保社保網(wǎng)都給增加完了,但是我工傷增員時(shí)候發(fā)現(xiàn)他以前沒(méi)有交過(guò)工傷保險(xiǎn),這個(gè)我要不要給他增員呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


剛成立,前三個(gè)月都不繳納
剛成立,前三個(gè)月都不繳納
老師,我們公司的籌建期比長(zhǎng),營(yíng)業(yè)時(shí)間估計(jì)要到明年4月份了,前期的費(fèi)用支出,都可以記到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎
那沒(méi)事,試用期可以不交
老師,8月中旬剛?cè)氲穆?,?jì)算個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)基本減除費(fèi)用是5000*1,還是填5000*8呢
你們這個(gè)是5000*1的哦,年度匯算清繳的時(shí)候是累計(jì)的12個(gè)月的
老師,我這1.籌建期比較長(zhǎng),要到明年5月份-6月份才可以盈利,我這中間的費(fèi)用都可以記到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎
可以的,籌建期并不是試用期,一般試用期就是3個(gè)月左右
老師你好,其他應(yīng)付款下面可以設(shè)置員工姓名吧?我這一級(jí)科目是2241.那二級(jí)科目就是224101,如果直接設(shè)置員工姓名,將來(lái)會(huì)不會(huì)不夠用啊,我改怎么設(shè)置科目啊
可以的,二級(jí)科目設(shè)置就行了,不夠的話到了100就101 這樣排
老師,我這個(gè)科目只能是224101,剛剛我試著輸入2241001不可以啊,
那你就用224101來(lái)設(shè)置就行了
老師,籌建期間財(cái)務(wù)室購(gòu)買(mǎi)的電腦折舊,應(yīng)該計(jì)提到管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是管理費(fèi)費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)啊
同學(xué)你好, 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)
老師,我現(xiàn)在選擇對(duì)應(yīng)科目是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。等到營(yíng)業(yè)了,我還可以再修改固定資產(chǎn)的卡片上的對(duì)應(yīng)科目嗎,修改對(duì)應(yīng)科目是管理費(fèi)用折舊費(fèi)
籌建期購(gòu)入的不用折舊,直接計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),然后后期結(jié)束了進(jìn)入營(yíng)業(yè)期攤銷(xiāo)就行了
現(xiàn)在先不錄資產(chǎn)卡片的嗎,因?yàn)殇涃Y產(chǎn)卡片需要填寫(xiě)折舊對(duì)應(yīng)科目,不選擇對(duì)應(yīng)科目的話不能保存資產(chǎn)卡片
嗯,籌建期不用錄入的哦
好的,我先不錄資產(chǎn)卡片了,我直接寫(xiě)分錄嗎,直接寫(xiě)借:管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸,銀行存款啊 還是寫(xiě),借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款?
管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸,銀行存款