您好 是按照不含稅銷售額,一般納稅人按2%預(yù)繳增值稅,
跨區(qū)域預(yù)繳的增值稅是不含稅銷售額的2%,還是算出的增值稅的2%。 ?
增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
老師!建筑公司跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)增值稅預(yù)繳填報(bào)是按開(kāi)票金額的2%預(yù)繳是嗎?還是合同金額預(yù)繳?
老師建筑行業(yè)跨區(qū)域預(yù)交增值稅,是按開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)額的2%來(lái)算嗎,還是不含稅收入的2%呢 企業(yè)所得稅預(yù)交嗎,按多少預(yù)交呢
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅填寫銷售額的時(shí)候是含稅金額還是不含稅金額。
應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里,怎么給調(diào)整下
老師,公司沒(méi)收入,公司在裝修,電費(fèi)需要抵扣嗎?
先收到客戶樣角費(fèi)用, 隔一段時(shí)間,后客戶下單,樣角費(fèi)用需要在貨款中沖減?這2筆賬務(wù)怎么比較合適
歷年真題里面的大題考試沒(méi)有分?jǐn)?shù)
老師你好,咨詢下 本來(lái)我們是售貨機(jī)銷售的飲料 是第三方代運(yùn)營(yíng)的,第三方出人力和飲料,我們只賺銷售額25個(gè)點(diǎn),原來(lái)是代運(yùn)營(yíng)公司給我們拉的銷售數(shù)據(jù),現(xiàn)在說(shuō)我們是空殼公司要讓我們自己注冊(cè)賬號(hào),以后自己公司拉銷售數(shù)據(jù),這個(gè)銷售金額是全部打給第三方還是說(shuō)扣除我們的25個(gè)點(diǎn)后剩余款打給第三方呢?還是全部銷售額都給第三方,讓第三方將25個(gè)點(diǎn)打公司這樣操作好呢,
第八題CD為什么正確
老師想問(wèn)一下,離職賠償金會(huì)并入到累計(jì)收入里面去,計(jì)算個(gè)稅的嗎?
老師,你好!可以把福建稅務(wù)總局我要辦稅,還有工商網(wǎng)上工商,的這個(gè)鏈接發(fā)送一個(gè)給我嗎?
老師,一般納稅,公司一臺(tái)車專票已抵扣,3年折舊,已折2年,現(xiàn)在出售,我公司可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票,專票普票都可以開(kāi)??
稅務(wù)和審計(jì)那邊讓提供 ,然后有兩個(gè)合同,合同號(hào)一致了可以嗎
預(yù)繳附加稅計(jì)稅依據(jù)是預(yù)繳增值稅,水利和印花是按實(shí)際繳納?
您好, 是的,您的理解完全正確,