你好! 對(duì)應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅。(是所得稅費(fèi)用的一部分)
老師你好,我們是4s店,這個(gè)深度試駕車是什么意思
我們老板私戶代付后公司結(jié)報(bào)的或者公司戶轉(zhuǎn)私的吊車費(fèi),安裝費(fèi),外出餐費(fèi)等沒有進(jìn)項(xiàng)票的,是不是可以先確認(rèn)費(fèi)用,稅前扣除,等明年匯算清繳時(shí)調(diào)增?
公司章程規(guī)定的股東出資時(shí)間是2025年7月28日,但是企查查上顯示的認(rèn)繳出資時(shí)間為2030年4月28日,那到底是按哪個(gè)時(shí)間呢
從公戶代付工資報(bào)銷,怎么錄入會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問這個(gè)行業(yè)其他綜合零售是不是填入11跟9
老師你好!辦理排污許可證費(fèi)用發(fā)票做成管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎?
公司行業(yè)不屬于化妝品銷售 但經(jīng)營為化妝品銷售 推廣費(fèi)可以按30%扣除嗎
非稅一般繳款書是怎么入賬
老師你好,印花稅繳納的會(huì)計(jì)分錄是
老師,偶爾一次增值稅交稅交的少可以吧
老師,這一題的所得稅費(fèi)用和上一題的所得稅費(fèi)用是一樣嗎
我以前記得筆記上寫所得稅費(fèi)用等于利潤總額×25%是對(duì)的嗎?
是的,處理思路是一樣的
第一題,它要算所得稅費(fèi)用的話,為什么不直接把3000×25%+80-160?而是把應(yīng)納稅所得額3200×25%+80-160呢?
那個(gè)利潤總額3000是稅前會(huì)計(jì)利潤吧!它不能直接×25%,得出來的不是應(yīng)交所得稅
借所得稅費(fèi)用720(A) 遞延所得稅資產(chǎn)160 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅800 遞延所得稅負(fù)債80
這個(gè)800也是拿3200(應(yīng)納稅所得額)算的啊
是的,你的理解很對(duì)
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師,這里面享受現(xiàn)金折扣10萬元,為什么是減少財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,而不是增加啊
比如 借應(yīng)付賬款100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10(少付錢) 銀行存款90
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝