你好! 對應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅。(是所得稅費(fèi)用的一部分)
老師,你好,我想問一下,這里面的利潤總額×所得稅稅率得出來的是所得稅費(fèi)用嗎?
你好,請問月報(bào)表和年度報(bào)表中的所得稅費(fèi)用的數(shù)據(jù)都是利潤總額乘以所得稅稅率得來的嗎
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問題,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里的(利潤表),里面有個(gè)利潤總額-所得稅,這個(gè)所得稅是指今年第一季度交的稅款嗎,去年企業(yè)所得稅退的稅的金額是不是不能填寫
本期金額 利潤總額 8044.11 所得稅費(fèi)用 2648.3 本年累計(jì)金額 利潤總額 927810.37 所得稅費(fèi)用 25642.46 請問這里的所得稅費(fèi)用怎么算出來的?
社保的計(jì)算基數(shù)怎么算,有最低最高
老師,公司買電腦,個(gè)人付款有國補(bǔ)優(yōu)惠,然后公司現(xiàn)金付的個(gè)人,發(fā)票也是個(gè)人抬頭,3900怎么做賬?
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明,請問怎么開具
增值稅銷售額是什么意思?
老師,請問一下,公司對公付款給對方,對方不給開票,這筆款實(shí)際是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,在會計(jì)上做賬是可以做費(fèi)用支出的嗎?稅法上沒有發(fā)票,就是不可以稅前扣除是嗎?
老師你好,問下對方打款我們的是一家人力資源公司,我們要開什么票出去合適
老師,我們有個(gè)員工,因?yàn)樵型砥谔崆靶菁倭?,然后是留職停薪的,但是還沒有簽勞動合同,她休假這段時(shí)間,社保是由她自己承擔(dān)的,這個(gè)怎么處理呢?因?yàn)樗霸谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,然后這個(gè)月合同到期出站了,考慮到時(shí)候領(lǐng)到生育津貼,所以要跟我們簽勞動合同
A員工離職了,他的飛機(jī)票可以給B作為報(bào)銷發(fā)票使用嗎?票上有A的名字,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問老師,公司銷售食品,給客戶郵寄產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),我們可以開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎?或者應(yīng)該怎么操作呢?
律師事務(wù)所經(jīng)營所得是按照應(yīng)納稅所得額的5%還是有稅率表?
老師,這一題的所得稅費(fèi)用和上一題的所得稅費(fèi)用是一樣嗎
我以前記得筆記上寫所得稅費(fèi)用等于利潤總額×25%是對的嗎?
是的,處理思路是一樣的
第一題,它要算所得稅費(fèi)用的話,為什么不直接把3000×25%+80-160?而是把應(yīng)納稅所得額3200×25%+80-160呢?
那個(gè)利潤總額3000是稅前會計(jì)利潤吧!它不能直接×25%,得出來的不是應(yīng)交所得稅
借所得稅費(fèi)用720(A) 遞延所得稅資產(chǎn)160 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅800 遞延所得稅負(fù)債80
這個(gè)800也是拿3200(應(yīng)納稅所得額)算的啊
是的,你的理解很對
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
老師,這里面享受現(xiàn)金折扣10萬元,為什么是減少財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,而不是增加啊
比如 借應(yīng)付賬款100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10(少付錢) 銀行存款90
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝