企業(yè)和股東是啥業(yè)務(wù)
老師問(wèn)下,我剛?cè)ヒ患夜?,發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)公賬戶上發(fā)放工資的薪金要高于個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)的薪資數(shù),這樣是不是有瞞報(bào)收入的風(fēng)險(xiǎn),少交個(gè)稅了,還有企業(yè)和股東之間頻繁的借款,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn),
你好,老師,金稅四期從8月開(kāi)始上線了,我想咨詢一下:我們公司大概20多個(gè)人,工資薪金都按實(shí)發(fā)金額進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),有個(gè)問(wèn)題就是社保繳費(fèi)基數(shù)不是按實(shí)發(fā)金額繳納的,有的員工工資高于社?;鶖?shù)有的低于,這個(gè)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?有涉稅風(fēng)險(xiǎn)該怎么處理,謝謝
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒(méi)活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)繳社保,沒(méi)工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒(méi)累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
請(qǐng)問(wèn),假設(shè)我們公司通過(guò)“農(nóng)民工專戶”給幾百個(gè)農(nóng)民工發(fā)放工資之后,這些農(nóng)民工的工資我們憑什么入賬?銀行回單、工資簽收表嗎? 我們需不需要在自己公司的“個(gè)稅系統(tǒng)”上面給他們報(bào)工資的?是按照工資薪金報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)?要給他們交個(gè)稅嗎? 另外我還想問(wèn)一下,這些工人需不需要給他們買(mǎi)五險(xiǎn)(社保)的? 如果不給這些農(nóng)民工買(mǎi)社保,我們只憑“銀行付款回單、工資簽收表、考勤表”入賬做人工成本,可以嗎?
老師,另一家代賬公司和我們剛交接,我們這個(gè)月申報(bào)這家企業(yè)個(gè)稅,從之前的賬里能看到上個(gè)月發(fā)放的銀行流水和其他應(yīng)收款款項(xiàng)以及應(yīng)交的個(gè)稅金額,就是發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,是不是只有把這些數(shù)據(jù)加起來(lái)升報(bào)這個(gè)月的個(gè)稅,升報(bào)后再把個(gè)稅沖掉就可以了
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢(qián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
是借款做項(xiàng)目上的啟動(dòng)資金,然后有的是公司資金直接提到股東賬戶上,理由是支付活動(dòng)費(fèi)
你好 股東個(gè)人支付證明有嗎
沒(méi)有,是要證明這筆錢(qián)確實(shí)是打給人家賬戶里了,是么?有轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司的憑證,?那個(gè)稅這個(gè)事情是不是不好這樣操作,要么交個(gè)人所得稅,
你好是的,需要有轉(zhuǎn)出去的證明,支付的證明。
好的,個(gè)稅這個(gè)事情是不是不要高于報(bào)稅系統(tǒng)的金額
發(fā)放多少申報(bào)多少就可以。