你好,免的增值稅不需 計(jì)提,不需要計(jì)入企業(yè)所得各部;
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計(jì)提的增值稅和附加稅進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,這塊營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計(jì)提增值稅和附加稅行嗎
老師,我們是餐飲酒店,今年施行免稅政策,免稅得增值稅我們需要計(jì)提出來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅還是不需要計(jì)提不計(jì)入企業(yè)所得稅
2022年小規(guī)模增值稅免稅,還需要計(jì)提嗎?免的增值稅是否要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
您好,老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們跟政府簽了協(xié)議,按比例返還增值稅和企業(yè)所得稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這個(gè)是否需要繳納企業(yè)所得稅?
老師您好,我們公司是個(gè)小規(guī)模納稅人,老板想調(diào)整一下他自己的工資,他想多交一些個(gè)人所得稅,這個(gè)工資是我們公司自己看著調(diào)嗎?老師您有現(xiàn)在的起征點(diǎn)和稅率嗎?
公司要我做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 上一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人把名字改成我的了 但是我一直沒(méi)有點(diǎn)這個(gè)確認(rèn) 是不是我就還不算這家公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
合同服務(wù)費(fèi)的報(bào)價(jià)是不含稅單價(jià) 客戶也是支付了不含稅的服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在客戶要求開(kāi)票 稅點(diǎn)由客戶承擔(dān) 客戶不同意支付這合理嗎?
公司購(gòu)買的易耗品是計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是銷售費(fèi)用?
稅收調(diào)查-、2025年上半年,本企業(yè)利潤(rùn)同比有何變化? A.增長(zhǎng)15%以上 B.增長(zhǎng)5%-15% C.增長(zhǎng)5%以內(nèi) D.下降5%以內(nèi) E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.虧損 如果今年虧損,是不是直接選擇G虧損
老師,如果提前要生產(chǎn)一批產(chǎn)品有水分,有原料怎么去控制成本,提前做預(yù)算
怎么樣從電子稅務(wù)局里面查詢企業(yè)所得稅扣費(fèi)明細(xì)?
老師一般納稅人銷項(xiàng)稅有54320進(jìn)項(xiàng)稅有72530認(rèn)證之后形成留抵。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,總公司報(bào)工商年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分需要匯總分公司數(shù)據(jù)嗎
老師好,總公司報(bào)工商年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分需要匯總分公司數(shù)據(jù)嗎
老師,我們是一般納稅人,也不用把免稅的銷項(xiàng)稅額做營(yíng)業(yè)外收入繳納增值稅嘛,我在聽(tīng)企業(yè)所得稅的時(shí)候說(shuō)需要繳納企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在有點(diǎn)糊涂
你好,直接減免的部分我們并沒(méi)有收到款項(xiàng),所 以不需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,也就不需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的;