你好,現(xiàn)在沒有時間限制了

老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
好的,想要交稅,進(jìn)項票期末留抵有好多,之后開回來的進(jìn)項票,不驗證,可以做賬嗎?公司進(jìn)銷存還能錄入嗎?想麻煩老師解答一下這種情況
你好,你可以自己查詢一下的
在哪兒可以查詢到準(zhǔn)確答案?
不是查詢準(zhǔn)確答案,我的意思是可以在稅局網(wǎng)站查驗發(fā)票,你不是不放心發(fā)票嗎?所以讓你在收到的時候查驗,或者直接勾選
發(fā)票勾選一下,不要申請統(tǒng)計是吧?那這個不驗證發(fā)票,做賬的分錄是怎么做的?認(rèn)證以后的分錄是怎么做的呢?
借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 貸銀行存款 認(rèn)證后 借進(jìn)項稅貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
待抵扣進(jìn)項稅額,做賬時做了,那申報報表時,需要在待抵扣進(jìn)項稅額欄填寫嗎?
不用,沒有認(rèn)證的不寫
好的,入賬時計入待抵扣進(jìn)項,賬上余額和報表的余額不一致?難道是抵扣時,就一致了嗎?
還沒有認(rèn)證是不在進(jìn)項表里填寫的
也就是說,計入待抵扣,等抵扣時,做完抵扣分錄,進(jìn)項稅額賬和報表就一致了吧?
對,計入待抵扣進(jìn)項稅就一致了