你好,那你應該借成本 貸其他應付 借其他應付 貸現(xiàn)金才對呀
老師好,運輸公司,我們公司的保險車款等費用都是個人轉(zhuǎn)賬付款,做分錄的時候 借主營業(yè)務成本 貸現(xiàn)金 借現(xiàn)金 貸其他應付款 這樣行嗎?怕時間長查為啥不對公,這樣就不算坐支了吧,因為保險費用等這些都對方都要個人轉(zhuǎn),這種情況如何做分錄?
老師總公司為我們分公司代扣五險一金,我們分公司做的分錄是借:管理費用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應付款-代扣社保五險費用 貸:其他應付款-總公司,我們公司在發(fā)放工資時做的分錄是借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣五險 應交稅費-應交個人所得稅 管理費用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費用其他應付款不是已經(jīng)代扣了嗎,這兩個其他應付款到底是啥意思,金額不同
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師您好,公司給對方企業(yè)轉(zhuǎn)錢,現(xiàn)在對方還沒開票,我做分錄是不是: 借應付賬款 貸銀行存款 還回來的時候: 借主營業(yè)務成本—人工成本 貸應付賬款 這樣可以嗎?因為公司主要成本就是人工成本
我們是運輸公司,車輛是掛靠在其他公司,但是還款都是我們公司,這些車輛也服務于我們公司,那從對公付這些車輛的保險,車貸怎么入賬 這些車實際受益都是我們公司,也都是都我們公司來管理 因為是按揭車輛,水泥罐車那種,一般交個十萬就可以提車回來干活,但是車是入戶在對方,等于掛靠在對方 拿來運營,但是,我們這邊要還款,交保險,如果說不是我們公司的不能從公賬走,那我們這些車貸,保險數(shù)額巨大該怎么處理呢 那車貸,保險,我怎么寫分錄 所以權(quán)不在我們這邊,不能入成本,那可以入費用嗎 現(xiàn)在是實際掛靠費老板私賬給了對方,私人給私人了 ,老板付過去直接就寫掛靠費
請問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達297萬,如何讓稅務老師打消對本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計算承諾費要減600*50%,
(1)這個第17小題是不是答案錯了,員工行權(quán)時不確認股本嗎? (2)這個15小題“無償贈與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應的服務嗎?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費 繳納時: 借:應交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
算借款的現(xiàn)金不行嗎?其實就沒有現(xiàn)金,就是怕 借主營業(yè)務成本, 貸其他應付款 做不行了,這樣行嗎?
借的現(xiàn)金也是借其他應收 貸現(xiàn)金呀,也不是把你那個分錄
直接 借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 這樣合適嗎?
可以呀,但是你其他應付款后面也是要沖的
有沖,他每個月都會對公轉(zhuǎn)個人卡,都是還款,這樣行嗎?
嗯嗯,這樣是可以的。