你好,對方有義務(wù)開票,一般增值稅是13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅1.5%,合計=13%2B13*12%%2B0.03%2B1.5=16.09
我貨款不含稅的50000元,供應(yīng)商說開票需要加七個點,這個怎么算
供應(yīng)商報價不含稅價是5000元的一個商品,如果開票加4個點,想問一下加4個點我們給供應(yīng)商多少的稅金呢,計算過程怎么樣的?
我們在供應(yīng)商拿貨1000元是含稅的,供應(yīng)商在我們這拿貨600元是不含稅的,這樣貨款抵扣,供應(yīng)商在我們這拿的600要不要加上稅費(fèi)才可以,不加稅費(fèi)抵扣是不是我們虧稅費(fèi)了,有點想不通
跟供應(yīng)商剛開始談的價格是100元不含稅價,要求對方開票,對方說加一個點錢,這個加稅金的錢砸計算呀?
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元??墒枪?yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
老師,你好,工會經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
物業(yè)會計,購買的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒問,這個費(fèi)用報銷我應(yīng)該入什么呢管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動時應(yīng)當(dāng)是要從管理層獲取書面聲明,來確定管理層對自己責(zé)任的認(rèn)可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計提所得稅?現(xiàn)在銀行沒有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費(fèi),支付了9個月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對會計政策變更、會計估計變更和會計差錯更正應(yīng)當(dāng)采用未來適用法進(jìn)行會計處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學(xué)習(xí)的課嗎 我想要學(xué)習(xí)財務(wù)當(dāng)面的
問題1那個計算結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)差率不是一個百分比嗎 怎么是一個數(shù)呢
老師,出庫單上單價65元,實際結(jié)算價格60元,怎么開票,直接開單價60元 還是怎么開