電子發(fā)票 只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票(和紅沖是一個(gè)意思)
金稅盤中電子發(fā)票開錯(cuò)金額了怎么刪除啊作廢還是紅沖還是開具負(fù)數(shù)啊,這些有是什么意思啊
老師您好,我們公司為51開票上開具電子發(fā)票,金額開錯(cuò)了,想作廢發(fā)票,但是平臺(tái)上只有沖紅發(fā)票,作廢的按鈕是灰色的。想問一下,作廢和沖紅有什么區(qū)別?如果開沖紅發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么做處理?
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請(qǐng)問下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
你好老師,想問一個(gè)問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師老師,就在6月30號(hào)中午點(diǎn)我沖紅了一張票,票面金額136萬,稅額的話大概15萬,我很確定這張票12號(hào)開的,我在當(dāng)月30號(hào)沖紅作廢了的,可是為什么今天3號(hào)報(bào)稅,他還是算進(jìn)去了啊,不是當(dāng)月沖紅了就作廢了不算稅進(jìn)去了嗎。
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對(duì)賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
那具體怎么操作啊
發(fā)票管理里的發(fā)票填開還是紅字信息表填開?
發(fā)票查詢里 電子發(fā)票 查詢 找到對(duì)應(yīng)的電子發(fā)票 打開該發(fā)票 下邊有 負(fù)數(shù)開具
根據(jù)系統(tǒng)提示這樣就行了嘛
那如果隔月了該怎么辦啊
隔月 直接在開票界面找到 負(fù)數(shù)發(fā)票 點(diǎn)一下 然后填開 會(huì)出現(xiàn) 寫對(duì)應(yīng)需要紅沖的發(fā)票 的代碼和號(hào)碼 填寫無誤后 一般就自動(dòng)生成了 和需要紅沖的發(fā)票核對(duì)下 開具即可
負(fù)數(shù)發(fā)票我根據(jù)系統(tǒng)提示的,最后生成對(duì)應(yīng)的負(fù)金額直接點(diǎn)開具就好了嗎,沒有別的了吧
是的 沒有別的了 直接點(diǎn)開具就可以了
這個(gè)什么意思
一般是 因?yàn)闆]有安裝最新的電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)造成的 讓開票盤的客服 遠(yuǎn)程一下吧 他們是各個(gè)專業(yè)的 ^_^
好的多謝老師
不客氣的 工作順利 ^_^