你好 你們開(kāi)的是專票嗎 意思 對(duì)方匯款的金額小于發(fā)票金額 你們是有折讓嗎
材料供應(yīng)商到最后結(jié)算,他的結(jié)算額比現(xiàn)在已開(kāi)的發(fā)票金額小,差額部分是不是可以信息表里面直接填,對(duì)方直接紅沖差額部分即可
單位領(lǐng)用原材料單價(jià)是暫估的只領(lǐng)用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,發(fā)票來(lái)了發(fā)現(xiàn)單價(jià)不對(duì),那結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的成本要更改嗎?只領(lǐng)用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領(lǐng)用改變單價(jià)就行?
去年采購(gòu)一批原料,已開(kāi)發(fā)票結(jié)算了,現(xiàn)在審計(jì)核查后,要退回多結(jié)算的部分,可以直接記入營(yíng)業(yè)外收入嗎。還是要沖存貨成本,供應(yīng)商不配合,不給開(kāi)紅字發(fā)票。
老師,因?yàn)?月發(fā)放1月員工工資的時(shí)候有少發(fā)或者多發(fā)員工的工資,是因?yàn)閷m?xiàng)一些信息導(dǎo)致,所以出現(xiàn)小額的個(gè)數(shù)不一致。差額部分我在3月發(fā)2月的工資時(shí)直接放在應(yīng)交部分了,我現(xiàn)在報(bào)2月的個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其實(shí)當(dāng)時(shí)算的也不對(duì),因?yàn)檫@部分不應(yīng)該放進(jìn)工資表里面算的,那現(xiàn)在還要補(bǔ)差額,好麻煩,有什么比較妥當(dāng)?shù)姆绞綍r(shí)做嗎?
老師,我們是建筑工程公司,2022年給對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票是按照合同金額開(kāi)的,多開(kāi)了。現(xiàn)在并不給結(jié)算這么多錢,對(duì)方怎么把發(fā)票在退給我呢?可以直接讓對(duì)方把多開(kāi)的部分開(kāi)紅字申請(qǐng)單嗎
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計(jì)提嗎?
這個(gè)營(yíng)業(yè)成本60怎么算出來(lái)的?
沒(méi)有實(shí)繳,工商年報(bào)的實(shí)繳時(shí)間還需要填嗎
報(bào)銷單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
老師 個(gè)人所得稅扣繳端 給員工申報(bào)填寫本期收入是寫應(yīng)發(fā)金額 還是寫實(shí)發(fā)金額。后邊正常填寫社保個(gè)人扣款部分
專票 老師 對(duì)方開(kāi)票 我們是購(gòu)買方
你好 那意思是有優(yōu)惠金額給你們嗎 。那就讓對(duì)方開(kāi)折扣發(fā)票 或者你們開(kāi)紅字信息 他們開(kāi)紅字發(fā)票 來(lái)沖 可以
信息表只開(kāi)折扣部分就可以了吧
你好 折讓 是涉及的。 折扣的話 是直接在銷售方開(kāi)票的時(shí)候把折扣開(kāi)發(fā)票上面去的